|
|
Data publikacji : dn.11 stycznia 2010
Księga zamówień publicznych
| L.p. / Usuń |
Zamawiający |
Numer referencyjny |
Przedmiot zamówienia |
CPV |
Dostawa / Usługa / Robota |
Tryb zamówienia |
Nr biuletynu |
Data otwarcia |
Czas na przygotowanie ofert |
Termin realizacji zamównienia |
Wartoś szacunkowa netto [PLN] |
Liczba otrzymanych ofert w postępowaniu |
Wartość najkorzystniejszej oferty |
Wykonawca / nr umowy |
Wartość najdroższej oferty |
Wykonawca |
Wartość najtańszej oferty |
Wykonawca |
Liczba protestów w postępowaniu z informacją o uznaniu lub oddaleniu |
Liczba odwołań z informacją o uznaniu lub oddaleniu |
Data zawarcia umowy |
Waloryzacja (tak/nie) |
Skutki finansowe realizacji postępowania w następnych latach [PLN] |
Źródła finansowania [PLN] |
Aneksy do umowy / ew. umowy dodatkowe związane z realizacją tego samego postępowania |
Suma wartości aneksów lub umów dodatkowych związanych z realizacją tego samego postępowania |
Należyte wykonanie umów (Tak/Nie) |
Zastosowanie kar umownych (wartość) |
| Rok 2004 |
Rok 2005 |
Rok 2006 |
Rok 2007 |
Rok 2008 |
Rok 2009 |
Rok 2010 |
Budżet |
Fundusze pomocowe |
Inne |
Data zawarcia |
Wartość |
| 1 |
SGSP |
1/2004 |
Pranie wodne i chemiczne |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
13.01.2004 |
16 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
43442,00 |
2 |
Unieważnienie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
SGSP |
2/2004 |
Świadczenie usług pocztowych |
|
Usługa |
Z wolnej ręki |
|
01.12.2003 |
|
01.01. - 31.12.2004 |
40000 |
1 |
40 000,00 |
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, ul. Świętkrzyska 31/33 Warszawa |
40 000,00 |
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, ul. Świętkrzyska 31/33 Warszawa |
40 000,00 |
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, ul. Świętkrzyska 31/33 Warszawa |
- |
- |
31.12.2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 3 |
SGSP |
3/2004 |
Pranie wodne i chemiczne (powtórka) |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
30.01.2004 |
9 dni |
12 miesięcy od daty podpiusania umowy |
43 442,00 |
6 |
52 564,92 |
Zakład Usług Pralniczych J. Lechowicz ul. Waleczych 72 Warszawa |
86 979,90 |
LABEL ul. Konarskiego 90 01-355 Warszawa |
52 564,92 |
Zakład Usług Pralniczych J. Lechowicz ul. Waleczych 72 Warszawa |
- |
- |
16.02.2004 |
Nie |
43804,10 |
8 760,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
53000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 4 |
SGSP |
4/2004 |
Ochrona obiktu PBL Zamczysko |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
nr 6801/04 |
23.02.2004 |
25 dni |
12 miesięcy od dnia podpisania umowy |
122950,82 |
3 |
- |
Unieważnienie |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150000 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 5 |
SGSP |
5/2004 |
Dostawa artykułów biurowych |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
04.02.2004 |
9 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
59 200,00 |
7 |
53 791,61 |
PAPIEROZBYT UL. OLIWSKA 1 03-316 Warszawa |
73 551,22 |
P&P SYSTEM ul. P. Skargi 60 m 8 03-516 Warszawa |
53 791,61 |
PAPIEROZBYT UL. OLIWSKA 1 03-316 Warszawa |
- |
- |
13.02.2004 |
Nie |
ok. 44826,34 |
ok. 8 965,27 |
- |
- |
- |
- |
- |
73 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 6 |
SGSP |
6/2004 |
dostawa na zasadzie leasingu operacyjnego dla potrzeb SGSP autobusu 16+1 |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
19.03.2004 |
16 dni |
do 07.06.2004 |
204918,04 |
|
- |
Unieważnienie |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250000 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 7 |
SGSP |
7/2004 |
Dostawa środków czystości |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
03.03.2004 |
8 dni |
12 miesięcy od dnia podpisania umowy |
57 300,00 |
2 |
67 551,25 |
TCH GROUP Wanda Chojnowska ul. Rakietników 33 m 15 Warszawa |
78 174,99 |
REZET OHD Ewa Rachwalska os. Armii Krajowej 95/77 61-381 poznań |
67 551,25 |
TCH GROUP Wanda Chojnowska ul. Rakietników 33 m 15 Warszawa |
- |
- |
15.03.2004 |
Nie |
|
ok. 14000 |
- |
- |
- |
- |
- |
70000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 8 |
SGSP |
8/2004 |
Dostawa oleju opałowego |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
31.03.2004 |
16 dni |
12 miesięcy od dnia podpisania umowy |
57377,05 |
|
|
Unieważnienie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
SGSP |
9/2004 |
Ochrona obiktu PBL Zamczysko |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
31.03.2004 |
15 dni |
12 miesięcy od dnia podpisania umowy |
122950,82 |
2 |
139 314,24 |
Solit Security ul. Postępu 17 Warszawa |
216 672,00 |
Agencja Ochrony Osób i Mienia HUZAR Waldemar Orzechowski ul. Reymonta 57 09-200 Sierpc |
139 314,24 |
Solit Security ul. Postępu 17 Warszawa |
- |
- |
15.04.2004 |
Nie |
|
ok.. 87000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150000 |
- |
- |
- |
Tak |
- |
| 10 |
SGSP |
10/2004 |
monitor 17 LCD |
|
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
|
05.04.2004 |
5 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
1557,37 |
4 |
2060 |
Przedsiebiorstwo Cieślikowski i Spółka Al. Jana Pawła II 72 00-175 Warszawa |
2150 |
ESKOM ul. Tapicerska 167 02-168 Warszawa |
2060 |
Przedsiebiorstwo Cieślikowski i Spółka Al. Jana Pawła II 72 00-175 Warszawa |
- |
- |
15.04.2004 |
Nie |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1900 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 11 |
SGSP |
11/2004 |
Budowa budynku dydaktycznego SGSP w warszawie przy ul. Potockiej |
|
Robota budowlana |
Przetarg nieograniczony |
|
18.06.2004 |
|
|
|
5 |
|
Unieważnienie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
SGSP |
12/2004 |
Prace remontowe w obiektach O1 i O2 SGSP zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54 i Siemiradzkiego 2 |
|
Robota budowlana |
Przetarg nieograniczony |
nr 53 poz. 17990 |
25.05.2004 |
46 dni |
01.06. -15.08.2004 |
423 191,83 |
9 |
413 889,20 |
AMAT Z. Hordy ul. Ratuszowa 11 Warszawa 03-450 |
531 889,64 |
PUHP OLGAMEX PLUS Sp. z o. O. Ul. Macedońska 31 02-761 Warszawa |
413 889,20 |
AMAT Z. Hordy ul. Ratuszowa 11 Warszawa 03-450 |
1 |
- |
28.06.2004 |
Nie |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
516294,03 |
- |
- |
- |
Tak |
- |
| 13 |
SGSP |
13/2004 |
Dostawa oleju opałowego |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
19.04.2004 |
18 dni |
12 miesięcy od dnia podpisania umowy |
66393,45 |
2 |
80 500,00 |
ATIP ul. Okuniewska 2A 05-070 Sulejówek |
122 000 |
STATOIL POLSKA PARTNER SP. z o.o. Ul. 29 Listopada 10 00-465 Warszawa |
80 500,00 |
ATIP ul. Okuniewska 2A 05-070 Sulejówek |
- |
- |
10.05.2004 |
Nie |
|
ok.. 40000 |
- |
- |
- |
- |
- |
81000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 14 |
SGSP |
14/2004 |
Ubrania specjalne i koszarowe |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
19.04.2004 |
18 dni |
do 23.07.2004 |
32200 |
2 |
34696,8 |
MILENA PLUS Rafał Gielnik ul. Cmentarna 6 26-600 Kostrzyn Wielkopolski |
37698 |
PPHU SUBPR Zakład Pracy Chrononej ul. Towarowa 40 28-200 Staszów |
34696,8 |
MILENA PLUS Rafał Gielnik ul. Cmentarna 6 26-600 Kostrzyn Wielkopolski |
- |
- |
27.04.2004 |
Nie |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39300 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 15 |
SGSP |
15/2004 |
Leasing autobusu 16 + 1 |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
05.04.2004 |
17 dni |
do 20.07.2004 |
204918,04 |
1 |
230 487,53 |
Mercede--Benz Warszawa Al. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa |
230 487,53 |
Mercede--Benz Warszawa Al. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa |
230 487,53 |
Mercede--Benz Warszawa Al. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa |
- |
- |
- |
Nie |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
250000 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 16 |
SGSP |
16/2004 |
Aranżacja wnętrz holu rektoratu i sekretariatu SGSP w W-wie zgodnie z projektem budowlanym |
|
Robota budowlana |
Przetarg nieograniczony |
|
01.06.2004 |
25 dni |
14.06. - 16.08.2004 |
96 018,83 |
|
|
Unieważnienie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
SGSP |
17/2004 |
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
01.06.2004 |
18 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
187057,37 |
4 |
unieważniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
232 730,00 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 18 |
SGSP |
18/2004 |
Aranżacja wnętrz holu rektoratu i sekretariatu SGSP w W-wie zgodnie z projektem budowlanym |
|
Robota budowlana |
Przetarg nieograniczony |
|
21.06.2004 |
15 dni |
01.07. - 16.08.2004 |
96 018,83 |
1 |
|
Unieważnienie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
SGSP |
19/2004 |
Dostawa mebli do sal wykładowych wraz z wyposażeniem |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
21.06.2004 |
18 dni |
do dnia 10.08.2004 r. |
57377,00 |
4 |
49 495,40 |
STALDREW Ostrów-Kania 21 A 05-311 Dębe Wielkie |
73 954,98 |
BIURASSIC ul. Górczewska 27/35 01-139 Warszawa |
49 495,40 |
STALDREW Ostrów-Kania 21 A 05-311 Dębe Wielkie |
- |
- |
02.07.2005 |
Nie |
49 495,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
76 000,00 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 20 |
SGSP |
20/2004 |
Meble biurowe |
|
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
|
24.06.2004 |
9 dni |
do 30 lipca 2004 |
69700,00 |
5 |
84 943,68 |
ANTOM Sp. j. ul. Radnych 2 05-500 Piaseczno |
112 698,92 |
KARNIA ul. Dzika 19/23 00-172 Warszawa |
84 943,68 |
ANTOM Sp. j. ul. Radnych 2 05-500 Piaseczno |
- |
- |
15.07.2004 |
nie |
84 943,68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85000,00 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 21 |
SGSP |
21/2004 |
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów |
30100000-0 30124000 30125000 30192112-9 30192113 30192300 |
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
- |
08.06.2004 |
13 dni |
12 miesięcy od dnia podpisania umowy |
192000 |
6 |
120 037,83 |
PandP SYSTEM S. C. K. Pokropiński E. Pawłowicz ul. P. Skargi 60 m 8 03-516 Warszawa |
157 240,06 |
JMB Jacek Bajer ul. Antka Rozpruwacza 3 m 58 01-107 Warszawa |
120 037,83 |
PandP SYSTEM S. C. K. Pokropiński E. Pawłowicz ul. P. Skargi 60 m 8 03-516 Warszawa |
- |
- |
23.06.2004 r. |
Nie |
|
ok. 60000 |
- |
- |
- |
- |
- |
120037,83 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 22 |
SGSP |
22/2004 |
Program obsługi dziekanatów SGSP |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
22.06.2004 |
25 dni |
do 15.12.2004 |
45081,97 |
4 |
36 600,00 |
INFO-TRADE Sp. z o. O. Ul. Mozarta 10/508 02-736 Warszawa |
146400 |
NEXTECH 1 Sp. z o. O. Ul. Otolińska 21 09-407 Płock |
36 600,00 |
INFO-TRADE Sp. z o. O. Ul. Mozarta 10/508 02-736 Warszawa |
- |
- |
07.07.2004 |
Nie |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
55000 |
14.09.2004 |
- |
- |
Nie |
- |
| 23 |
SGSP |
23/2004 |
System do kalibracji kamer termowizyjnych |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
22.06.2004 |
22 dni |
3 miesiące od dnia podpisania umowy |
57377,05 |
1 |
|
Unieważnienie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
70000 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
SGSP |
24/2004 |
System do kalibracji kamer termowizyjnych |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
09.08.2004 |
40 dni |
3 miesiące od dnia podpisania umowy |
63114,76 |
1 |
75810 |
INTERTECH TRADING CORPORATION 3 COMMERCE DRIVE, SUITE 301, 03811 ATKINSON, NH, USA, UL. Wołodyjowskiego 79A 02-724 Warszawa |
75810 |
INTERTECH TRADING CORPORATION 3 COMMERCE DRIVE, SUITE 301, 03811 ATKINSON, NH, USA, UL. Wołodyjowskiego 79A 02-724 Warszawa |
75810 |
INTERTECH TRADING CORPORATION 3 COMMERCE DRIVE, SUITE 301, 03811 ATKINSON, NH, USA, UL. Wołodyjowskiego 79A 02-724 Warszawa |
- |
- |
02.09.2004 |
Nie |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
77000 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 25 |
SGSP |
25/2004 |
Obsługa bankowa SGSP |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
09.08.2004 |
39 dni |
3 lata od daty podpisania umowy |
183000 |
3 |
18148 |
BKO BP ul. Nowogrodzka 35/41 00-950 Warszawa |
19739 |
BANK BPH ul. Chmielna 132/134 00-805 Warszawa |
11311,96 |
Bank Polska Kasa Opieki S. A. Pl. Bankowy 2 00-950 Warszawa |
1 |
- |
|
Nie |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
SGSP |
26/2004 |
Dostawa mundurów i czapek strażaka PSP |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
03.08.2004 |
22 dni |
do 23 wrzesnia 2004 |
25600,00 |
2 |
25 417,85 |
Centrala Zaopatrzenia Mundurowego INTERMAG ul. Broniewskiego 6 85-316 Bydgoszcz |
28868,60 |
MODUS ul. Lenartowicza 33/35 85-133 Bydgoszcz |
25 417,85 |
Centrala Zaopatrzenia Mundurowego INTERMAG ul. Broniewskiego 6 85-316 Bydgoszcz |
- |
- |
17.08.2004 |
Nie |
25 417,85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30720,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 27 |
SGSP |
27/2004 |
Budowa budynku dydaktycznego SGSP w warszawie przy ul. Potockiej |
|
Robota budowlana |
Przetarg nieograniczony |
121 poz. 35186 |
14.09.2004 |
54 dni |
do 30 września 2006 |
8 481 613,75 |
3 |
8 497 821,74 |
BUDBAUM sp. z o. o. ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9b 15-381 Białystok 23-2004-RA-3 |
8 497 821,74 |
BUDBAUM sp. z o. o. ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9b 15-381 Białystok |
8 497 821,74 |
BUDBAUM sp. z o. o. ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9b 15-381 Białystok |
- |
- |
08.11.2004 |
nie |
- |
1820842,72 |
3070592,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 481 613,75 |
22.03.2005 |
- |
- |
tak |
w toku |
| 28 |
SGSP |
28/2004 |
Przenośny analizator gazów |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
nr 71264/04 |
07.10.2004 |
51 dni |
4 miesiące od daty podpisania umowy |
261682 |
2 |
262150 |
OMC Envag Sp. z o. O. Ul. Iwonicka 21 02-924 Warszawa |
470800 |
MSA - AUER Polska Sp. z o. O. Ul. Wschodnia 5A 05-090 Raszyn |
262150 |
OMC Envag Sp. z o. O. Ul. Iwonicka 21 02-924 Warszawa |
- |
- |
22.10.2004 |
Nie |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
280000 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 29 |
SGSP |
29/2004 |
Sprzątanie pomieszczeń SGSP w Warszawie |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
27.08.2004 |
15 dni |
01.10.2004 - 30.09.2005 |
43 442,63 |
4 |
51 200,08 |
PHU VIVA AQUA ul. Leśniewska 3 03-582 Warszawa |
136 926,00 |
Halka Halina karbowiak ul. Grochowska 341 lok. 26 03-822 Warszawa |
51 200,08 |
PHU VIVA AQUA ul. Leśniewska 3 03-582 Warszawa |
- |
- |
20.09.2004 r. |
Nie |
|
ok.. 38 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53 000,00 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 30 |
SGSP |
30/2004 |
Dostawa owoców dla SGSP |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
23.09.2004 |
30 dni |
04.11.2004 r. - 03.11.2005 r. |
122900 |
2 |
106 325,97 |
BUKAT Hurtownia Owoców i Warzyw ul. Podleśna 3 05-805 Otębusy |
113 464,65 |
P.H.U. CEZAR ul. Kościuszki 21 05-334 Latowicz |
106 325,97 |
BUKAT Hurtownia Owoców i Warzyw ul. Podleśna 3 05-805 Otębusy |
- |
- |
10.10.2004 r. |
Nie |
|
ok. 89000 |
- |
- |
- |
- |
- |
106 325,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 31 |
SGSP |
31/2004 |
Wykonanie aranżacji holu rektoratu i sekretariatu SGSP w Warszawie zgodnie z projektem budowlanym |
|
Robota budowlana |
Wolna Ręka |
|
27.07.2004 |
|
do 15.09.2004 |
129 537,20 |
1 |
145892,48 |
Usługi Remontowo - Budowlane Zenon Parzych Wyk 47 18-417 Kuzie |
145892,48 |
Usługi Remontowo - Budowlane Zenon Parzych Wyk 47 18-417 Kuzie |
145892,48 |
Usługi Remontowo - Budowlane Zenon Parzych Wyk 47 18-417 Kuzie |
- |
- |
27.07.2004 |
Nie |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
158035,38 |
10.09.2004 11.10.2004 |
- |
- |
Tak |
- |
| 32 |
SGSP |
32/2004 |
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
07.09.2004 |
18 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
174 221,00 |
3 |
część 1: 1035,78 część 2: 1465,90 część 3; 6752,13 część 4: 9252,27 część 5: 5613,43 część 6: 12254,71 część 7: 1348,20 część 8: 407,67 część 9, 11, 14, 21: unieważniono część 10: 3519,44 część 12: 5460,00 część 13: 5981,30 część 15: 2692,66 część 16: 3842,69 część 17: 9269,41 część 18: 11770,00 część 19: 6024,10 część 20: 1605,00 część 22: 296,28 część 23: 1094,61 część 24: 3338,40 część 25: 567,96 część 26: 1968,80 część 27: 28312,20 część 28: 9127,10 część 29: 5762,81 część 30: 4898,57 |
część 1,2, 7, 18, 19, 20 24, 26, 27, 28: DIRECT Sp. j. ul. Lubelska 20/20 03-802 Warszawa część 3, 4, 5, 10, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 29, 30: COMTRONIC Sp. z o. o. ul. Zana 1 20-601 Lublin część 6, 8: PRIMAR Information Technology ul. Meksykańska 6 lok. 1 03-948 Warszawa |
część 1: 1035,78 część 2: 1465,90 część 3; 7960,80 część 4: 9252,27 część 5: 7907,30 część 6: 12254,71 część 7: 1477,41 część 8: 513,17 część 10: 3519,44 część 12: 5874,30 część 13: 6059,95 część 15: 2692,66 część 16: 3842,69 część 17: 9269,41 część 18: 14697,52 część 19: 6665,99 część 20: 2555,16 część 22: 1273,30 część 23: 7329,50 część 24: 3338,40 część 25: 2345,87 część 26: 2268,40 część 27: 28312,20 część 28: 9127,10 część 29: 6313,00 część 30: 4898,57 |
część 1,2, 3, 5, 12, 22, 23, 25, 27, 28: DIRECT Sp. j. ul. Lubelska 20/20 03-802 Warszawa część 4, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 30: COMTRONIC Sp. z o. o. ul. Zana 1 20-601 Lublin część 6, 7, 18, 26, 29: PRIMAR Information Technology ul. Meksykańska 6 lok. 1 03-948 Warszawa |
część 1: 1035,78 część 2: 1465,90 część 3; 6752,13 część 4: 6088,30 część 5: 5613,43 część 6: 12254,71 część 7: 1348,20 część 8: 407,67 część 10: 3081,60 część 12: 5460,00 część 13: 5981,30 część 15: 2241,65 część 16: 3403,80 część 17: 7971,50 część 18: 11770,00 część 19: 6024,10 część 20: 1605,00 część 22: 296,28 część 23: 1094,61 część 24: 3338,40 część 25: 567,96 część 26: 1968,80 część 27: 27776,45 część 28: 7426,66 część 29: 5762,81 część 30: 4686,60 |
część 1,2, 4, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,24, 26, 30: DIRECT Sp. j. ul. Lubelska 20/20 03-802 Warszawa część 3, 5, 12, 22, 23, 25, 27, 28, 29: COMTRONIC Sp. z o. o. ul. Zana 1 20-601 Lublin część 6, 8: PRIMAR Information Technology ul. Meksykańska 6 lok. 1 03-948 Warszawa |
- |
- |
COMTRONIC: 06.10.2004 PRIMAR i DIRECT: 07.10.2004 |
nie |
143 661,42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
186 572,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 33 |
SGSP |
33/2004 |
Prenumerata czasopism obcojęzycznych na 2005 rok |
|
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
|
20.10.2004 |
13 dni |
01.01. - 31.12.2005 |
70093,46 |
3 |
|
Unieważnienie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75000 |
|
|
|
Nie |
|
| 34 |
SGSP |
34/2004 |
Prenumerata czasopism obcojęzycznych na 2005 rok |
|
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
|
04.11.2004 |
8 dni |
01.01. - 31.12.2005 |
70093,46 |
4 |
68191,1 |
CHZ ARS POLPNA S. A. Ul. Obrońców 25 03-933 Warszawa |
79340 |
RUCH S. A. Ul. Wronia 23 00-248 Warszawa |
68191,1 |
CHZ ARS POLPNA S. A. Ul. Obrońców 25 03-933 Warszawa |
- |
- |
20.11.2004 |
Nie |
|
68191,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75000 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 35 |
SGSP |
35/2004 |
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
04.11.2004 |
18 dni |
23.12.2004 - 30.11.2005 |
234888,05 |
1 |
172 441,57 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
172 441,57 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
172 441,57 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
- |
- |
29.11.2004 |
Nie |
|
ok.. 165000 |
- |
- |
- |
- |
- |
245802,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
Tak |
- |
| 36 |
SGSP |
36/2004 |
Sprzęt komputerowy i sprzęt peryferyjny |
|
Dostawa |
Wolna Ręka |
|
04.11.2004 |
|
14 dni od daty podpisania umowy |
3727 |
1 |
4550 |
PPHU KOMSAD Kazimierz sadzyński ul. Zwycięzców 46 03-938 Warszawa |
4550 |
PPHU KOMSAD Kazimierz sadzyński ul. Zwycięzców 46 03-938 Warszawa |
4550 |
PPHU KOMSAD Kazimierz sadzyński ul. Zwycięzców 46 03-938 Warszawa |
- |
- |
04.11.2004 |
Nie |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4548 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 37 |
SGSP |
37/2004 |
Sprzęt komputerowy i sprzęt peryferyjny oraz projektory multimedialne |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
06.12.2004 |
18 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
98 377,00 |
5 |
część 1: 3196,40 część 2: 2641,30 część 3; 2623,00 część 4: 2775,50 część 5: 1671,40 część 6: 1579,90 część 7: 902,80 część 8: 1476,20 część 9: 1738,50 część 10: 585,60 część 11: 1750,70 część 12: 8875,50 część 13: 16006,40 część 14: 481,90 część 15: 4501,80 część 16: 1732,40 część 17: 3020,72 część 18: 2446,53 część 19: 2497,17 część 20: 22200,00 część 21: 5183,78 część 22: 5183,78 |
część 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22 : DIRECT Sp. j. ul. Lubelska 20/20 03-802 Warszawa część 1, 8, 9, 12, 14, 16: MALIBU PC ul. Ciołkja 35 paw. 41 01-445 Warszawa część 20: S. T. MEDIA ul. Poborzańska 2/23 03-368 Warszawa |
część 1: 3782,00 część 2: 2641,30 część 3; 2623,00 część 4: 2775,50 część 5: 1683,60 część 6: 1579,90 część 7: 963,80 część 8: 1744,60 część 9: 1781,20 część 10: 622,20 część 11: 1878,80 część 12: 8875,50 część 13: 26315,40 część 14: 512,46 część 15: 4794,60 część 16: 1744,60 część 17: 3141,50 część 18: 2531,50 część 19: 2781,60 część 20: 27938,00 część 21: 6222,00 część 22: 6222,00 |
część 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16: DIRECT Sp. j. ul. Lubelska 20/20 03-802 Warszawa część 5, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20: MALIBU PC ul. Ciołkja 35 paw. 41 01-445 Warszawa część 21, 22: S. T. MEDIA ul. Poborzańska 2/23 03-368 Warszawa |
część 1: 3196,40 część 2: 2531,50 część 3; 2501,00 część 4: 2696,20 część 5: 1671,40 część 6: 1549,40 część 7: 902,80 część 8: 1476,20 część 9: 1738,50 część 10: 585,60 część 11: 1750,70 część 12: 8174,00 część 13: 16006,40 część 14: 481,90 część 15: 4501,80 część 16: 1732,40 część 17: 3020,72 część 18: 2446,53 część 19: 2497,17 część 20: 22200,00 część 21: 5183,78 część 22: 5183,78 |
część 5, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22 : DIRECT Sp. j. ul. Lubelska 20/20 03-802 Warszawa część 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16: MALIBU PC ul. Ciołkja 35 paw. 41 01-445 Warszawa część 20: S. T. MEDIA ul. Poborzańska 2/23 03-368 Warszawa |
- |
- |
MALIBU i DIRECT: 04.01.2005 ST MEDIA: 20.12.2004 |
nie |
- |
93 071,28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
120 017,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 38 |
SGSP |
38/2004 |
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji Budowa budynku dydaktycznego SGSP w W-wie |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
19.11.2004 |
16 dni |
do 30.09.2006 |
198 000,00 |
2 |
161 040,00 |
Usługi Budowlane Marek Kozłowski ul. Serocka 28 m. 24 04-333 Warszawa nr 24-2004-RA-3 |
161 040,00 |
Usługi Budowlane Marek Kozłowski ul. Serocka 28 m. 24 04-333 Warszawa |
161 040,00 |
Usługi Budowlane Marek Kozłowski ul. Serocka 28 m. 24 04-333 Warszawa |
- |
- |
17.12.2004 |
nie |
- |
80520,00 |
80520,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
241 560,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 39 |
SGSP |
39/2004 |
Wywóz nieczystości stałych z obiektów SGSP |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
21.12.2004 |
19 dni |
od 01.01 - 31.12.2005 |
56074,76 |
2 |
29 094,80 |
SITA POLSKA Sp. z o. o. ul. Ciołka 16 01-443 Warszawa |
29 519,59 |
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz ul. Arkuszowa 43 01-934 Warszawa |
29 094,80 |
SITA POLSKA Sp. z o. o. ul. Ciołka 16 01-443 Warszawa |
- |
- |
grudzień 2004 |
nie |
- |
29 094,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 40 |
SGSP |
40/2004 |
Sprzęt komputerowy i peryferyjny |
|
Dostawa |
Wolna Ręka |
|
05.10.2004 |
|
3 dni od daty podpisania umowy |
17213,12 |
1 |
20430 |
Malibu Pc R. Bujalski, W. Dejer i R. Maciak Sp. j. Ul. Ciołka 35 paw. 41 01-445 Warszawa |
20430 |
Malibu Pc R. Bujalski, W. Dejer i R. Maciak Sp. j. Ul. Ciołka 35 paw. 41 01-445 Warszawa |
20430 |
Malibu Pc R. Bujalski, W. Dejer i R. Maciak Sp. j. Ul. Ciołka 35 paw. 41 01-445 Warszawa |
- |
- |
13.10.2004 |
Nie |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21000 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 41 |
SGSP |
41/2004 |
Oprzyrządowanie stanowiska badawczego |
|
Dostawa |
Wolna Ręka |
|
17.11.2004 |
|
14 dni od daty podpisania umowy |
14631,15 |
1 |
17850 |
Direct Sp. j. Ul. Lubelska 20/20A 03-802 Warszawa |
17850 |
Direct Sp. j. Ul. Lubelska 20/20A 03-802 Warszawa |
17850 |
Direct Sp. j. Ul. Lubelska 20/20A 03-802 Warszawa |
- |
- |
25.11.2004 |
Nie |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17850 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 42 |
SGSP |
42/2004 |
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie |
|
Dostawa |
Wolna Ręka |
|
14.06.2004 |
|
7 dni od daty podpisania umowy |
3000 |
1 |
3680 |
SPIN ul. Niska 3A/120 00-179 Warszawa |
3680 |
SPIN ul. Niska 3A/120 00-179 Warszawa |
3680 |
SPIN ul. Niska 3A/120 00-179 Warszawa |
- |
- |
14.06.2004 |
Nie |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3660 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 43 |
SGSP |
43/2004 |
Usługi pocztowe: przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych |
|
Usługa |
Wolna Ręka |
|
29.11.2004 |
- |
03.01. - 31.12.2005 |
47000 |
1 |
47000 |
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, ul. Świętkrzyska 31/33 Warszawa |
47000 |
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, ul. Świętkrzyska 31/33 Warszawa |
47000 |
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, ul. Świętkrzyska 31/33 Warszawa |
- |
- |
23.12.2004 |
Nie |
|
47000 |
- |
- |
- |
- |
- |
47000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 44 |
SGSP |
44/2004 |
Program komputerowy: edytor równań matematycznych typ 52 |
|
Dostawa |
Wolna Ręka |
|
16.12.2004 |
- |
do 31.12.2004 |
655,73 |
1 |
624,48 |
GAMBIT Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o. o. ul. AL. Pokoju 29 b lok. 22-24 Kraków |
624,48 |
GAMBIT Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o. o. ul. AL. Pokoju 29 b lok. 22-24 Kraków |
624,48 |
GAMBIT Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o. o. ul. AL. Pokoju 29 b lok. 22-24 Kraków |
- |
- |
16.12.2004 |
nie |
624,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 45 |
SGSP |
45/2004 |
Dostarczenie ciepła do celów: centralnego ogrzewania, przygotowanie ciepłej wody użytkowej. |
|
Dostawa |
Wolna Ręka |
|
24.06.2004 |
- |
|
983000,00 |
1 |
1200000,00 |
SPEC S. A. ul. Batoregoa 2 Warszawa nr 462-1 |
1200000,00 |
SPEC S. A. ul. Batoregoa 2 Warszawa |
1200000,00 |
SPEC S. A. ul. Batoregoa 2 Warszawa |
- |
- |
01.05.2004 |
nie |
|
|
|
|
- |
- |
- |
1200000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 46 |
SGSP |
1/2005 |
Pranie wodne i chemiczne |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
01.02.2005 |
18 dni |
12 miesięcy od dnia podpisania umowy |
40983,61 |
2 |
43 817,52 |
Zakład Usług Pralniczych J. Lechowicz ul. Walecznych 72 03-920 Warszawa |
43 817,52 |
Zakład Usług Pralniczych J. Lechowicz ul. Walecznych 72 03-920 Warszawa |
39 260,00 |
Pralnia - Magiel \"KASIA\" K. Wydrzyńska ul. bazyliańska 1 03-203 Warszawa |
- |
- |
21.02.2005 |
nie |
- |
36 514,60 |
7 302,92 |
- |
- |
- |
- |
50 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 47 |
SGSP |
2/2005 |
Sprzęt komputerowy, peryferyjny i oprogramowanie |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
02.02.2005 |
16 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
86 471,00 |
5 |
część 1: 5624,29 część 2: 1708,00 część 3: 763,72 część 4: 5856,00 część 5: 5499,15 część 6: 4111,00 część 7: 9479,77 część 8: 3136,40 część 9: 6729,52 część 10: 1320,16 część 11: 1068,93 część 12: 1993,48 część 13: 5878,11 część 14: 1537,20 część 15: 2208,20 część 16: 2745,00 część 17: 991,47 część 18: 8294,66 część 19: 7515,20 część 20: 1891,00 część 21: 910,12 część 22: 5506,84 |
część 1, 2, 3, 4, 14, 19, 20, 21: Centrum Informatyczne POLSOFT ul. Penelopy 19 03-642 Warszawa część 5, 7, 10, 22: \"Cieślikowski i Spólka\" Al. Jana Pawła II 72 00-175 Warszawa Część 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17: DIRECT Sp. j. ul. Lubelska 20/20 03-802 Warszawa część 9: KOMPUTRONIK Sp. z o. o. ul. Wołczyńska 37 60-003 Poznań |
część 1: 5749,56 część 2: 2099,74 część 3: 911,83 część 4: 16584,68 część 5: 9291,52 część 6: 30866,00 część 7: 10215,06 część 8: 4559,14 część 9: 8189,40 część 10: 1518,90 część 11: 1683,60 część 12: 1993,48 część 13: 7905,00 część 14: 1706,78 część 15: 2208,20 część 16: 3279,48 część 17: 1248,06 część 18: 28826,16 część 19: 9821,00 część 20: 2552,97 część 21: 1915,40 część 22: 5787,68 |
część 11: Centrum Informatyczne POLSOFT ul. Penelopy 19 03-642 Warszawa część 2, 3, 16, 20: \"Cieślikowski i Spólka\" Al. Jana Pawła II 72 00-175 Warszawa Część 1, 12, 15: DIRECT Sp. j. ul. Lubelska 20/20 03-802 Warszawa część 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 21, 22: INTERTRADING Al. Jerezolimskie 91 02-001 Warszawa |
część 1: 5624,29 część 2: 1708,00 część 3: 763,72 część 4: 5856,00 część 5: 5499,15 część 6: 3971,10 część 7: 8430,20 część 8: 3136,40 część 9: 6661,20 część 10: 1317,60 część 11: 1068,93 część 12: 1993,48 część 13: 5877,84 część 14: 1537,20 część 15: 2208,20 część 16: 2745,00 część 17: 991,47 część 18: 6025,51 część 19: 7310,24 część 20: 1891,00 część 21: 910,12 część 22: 4343,20 |
część 1, 2, 3, 4,10, 14, 20, 21, 22: Centrum Informatyczne POLSOFT ul. Penelopy 19 03-642 Warszawa część 5, 12, 13: \"Cieślikowski i Spólka\" Al. Jana Pawła II 72 00-175 Warszawa Część 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19: DIRECT Sp. j. ul. Lubelska 20/20 03-802 Warszawa część 6, 7: KOMPUTRONIK Sp. z o. o. ul. Wołczyńska 37 60-003 Poznań |
1 |
- |
KOMPUTRONIK: 02.03.2005 POLSOFT: 02.03.2005 DIRECT: 01.03.2005 Cieślikowski i sp: 10.03.2005 |
nie |
- |
84 828,62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
105323,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 48 |
SGSP |
3/2005 |
Buty specjalne strażaka PSP |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
10.02.2005 |
15 dni |
Część 1: 7 dni od daty podpisania umowy Część 2: do 25 lipca 2005 r. |
38 317,76 |
4 |
część 1: 7 532,80 Część 2: 14 766,00 |
Część 1: PPHU \"SUBOR\" ZPCH ul. Towarowa 40 28-200 Staszów Część 2: PPHU \"SUPRON 3\" Sp. z o. o. ul. Szanajcy 16 lok. 56 03-481 Warszawa |
część 1: 7 944,75 Część 2: 18 939,00 |
Część 1: PW \"PROF-BEH\" ul. Hutnicza 1 42-600 Tarnowskie Góry Część 2: PPHU \"SUBOR\" ZPCH ul. Towarowa 40 28-200 Staszów |
część 1: 2 707,10 Część 2: 14 766,00 |
Część 1: PPHU \"SUPRON 3\" Sp. z o. o. ul. Szanajcy 16 lok. 56 03-481 Warszawa Część 2: PPHU \"SUPRON 3\" Sp. z o. o. ul. Szanajcy 16 lok. 56 03-481 Warszawa |
1 |
- |
Część 1: 07.03.2005 r. Część 2: 16.03.2005 r. |
Nie |
- |
część 1: 7 532,80 Część 2: 14 766,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
41 000,00 |
- |
- |
- |
-` |
- |
Nie |
- |
| 49 |
SGSP |
4/2005 |
Mundury i czapki strażaka PSP |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
11.02.2005 |
15 dni |
do 26 sierpnia 2005 |
38600,00 |
Unieważniono |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 50 |
SGSP |
5/2005 |
Dostawa materiałów biurowych |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
21.02.2005 |
19 dni |
01.03.2005 - 28.02.2006 |
61475,41 |
10 |
54538,16 |
PARTNER XXI Sp. z o. O. Ul. Pawliczka 25 41-800 Zabrze |
115488,49 |
PUH COMAX Export-Import ul. Konarskiego 85 01-335 Warszawa |
54538,16 |
PARTNER XXI Sp. z o. O. Ul. Pawliczka 25 41-800 Zabrze |
- |
- |
09.032005 |
Nie |
|
45448,48 |
9089,68 |
- |
- |
- |
- |
75000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 51 |
SGSP |
6/2005 |
Remont wspinalni znajdującej się na terenie SGSP w Warszawie |
45400000-1 |
Robota budowlana |
Przetarg nieograniczony |
|
12.05.2005 |
17 dni |
do dnia 19.08.2005 |
49402,93 |
3 |
54008,23 |
VOLTBUD Sp. J. Ul. Łodygowa 52c 03-687 Warszawa |
68205,33 |
PPB 'INBUD' ul. Zwycięzców 32/20 03-938 Warszawa |
54008,23 |
VOLTBUD Sp. J. Ul. Łodygowa 52c 03-687 Warszawa |
- |
- |
06.06.2005 |
Nie |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60271,57 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 52 |
SGSP |
7/2005 |
Całodobowa stacjonarna ochrona obiektu Przeciwpożarowej Bazy Leśnej Zamczysko w Zamczysku Nowym |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
14.03.2005 |
18 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
118032,78 |
2 |
138933,6 |
SOLID SECURITY Sp. z o. O. Ul. Postepu 17 02-676 Warszawa |
161040 |
Biuro Ochrony PERKUNAS Sp. z o. O. Al. 3 Maja 13 00-391 Warszawa |
138933,6 |
SOLID SECURITY Sp. z o. O. Ul. Postepu 17 02-676 Warszawa |
- |
- |
15.04.2005 |
Nie |
|
52100,1 |
86833,5 |
- |
- |
- |
- |
144000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 53 |
SGSP |
8/2005 |
Mundury i czapki strażaka PSP |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
09.03.2005 |
15 dni |
do 26 sierpnia 2005 |
38600,00 |
Unieważniono |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 54 |
SGSP |
9/2005 |
Dostawa środków czystości |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
30.03.2005 |
16 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
67786,89 |
- |
- |
Unieważnienie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 55 |
SGSP |
10/2005 |
Wykonanie składu druku i oprawy publikacji wydanych przez SGSP |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
30.03.2005 |
20 dni |
do 31.12.2007 |
62400,00 |
6 |
27 556,14 |
SOWA Sp. z o. o. Ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa 11/2005/RG-3/RU |
47 006,60 |
Polskie Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S. A. ul. Pstrowskiego 10 01-943 Warszawa |
27 556,14 |
SOWA Sp. z o. o. Ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa |
|
- |
25.04.2005 |
nie |
- |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
80 000,00 |
- |
- |
- |
NIE |
- |
| 56 |
SGSP |
11/2005 |
Olej opałowy do kotłowni w CEBP Stara Miłosna |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
01.04.2005 |
21 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
81 970,00 |
1 |
114 405,50 |
ATTP Sp. j. ul. Okuniewska 2a 05-070 Sulejówek 3/RA II - Stara Miłosna/40340/05 |
114 405,50 |
ATTP Sp. j. ul. Okuniewska 2a 05-070 Sulejówek |
114 405,50 |
ATTP Sp. j. ul. Okuniewska 2a 05-070 Sulejówek |
- |
- |
25.04.2005 |
nie |
- |
76 270,32 |
38 135,16 |
- |
- |
- |
- |
100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 57 |
SGSP |
12/2005 |
Mundury i czapki strażaka PSP (dostawa na promocję oficerską MAJ 2005) |
|
Dostawa |
Wolna Ręka |
|
- |
- |
do 15 kwietnia 2005 |
38 600,00 |
- |
20 542,60 |
Centrala Zaopatrzeń Mindurowych \\\\\\\"INTERMAG\\\\\\\" ul. Broniewskiego 3 Bydgoszcz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15.03.2005 |
- |
20 542,60 |
- |
- |
- |
- |
- |
41 300,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 58 |
SGSP |
13/2005 |
Mundury i czapki strażackie wyjściowe zimowe |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
19.04.2005 |
18 dni |
do 13 września 2005r. |
34 446,18 |
1 |
28308,44 |
Centrala Zaopatrzenia Mundurowego \\\"INTERMAG\\\" ul. Broniewskiego 6 05-316 Bydgoszcz |
28308,44 |
Centrala Zaopatrzenia Mundurowego \\\"INTERMAG\\\" ul. Broniewskiego 6 05-316 Bydgoszcz |
28308,44 |
Centrala Zaopatrzenia Mundurowego \\\"INTERMAG\\\" ul. Broniewskiego 6 05-316 Bydgoszcz |
- |
- |
26.04.2005 |
nie |
- |
28308,44 |
- |
- |
- |
- |
- |
36 857,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 59 |
SGSP |
14/2005 |
Bilety lotnicze na zagraniczne podróze służbowe dla pracowników SGSP |
63512000-1 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
21.04.2005 |
17 dni |
do 31.12.2005 |
87 000,00 |
1 |
56 281,92 |
PBP \"ORBIS\" Sp. z o. o. ul. Annopol 3 03-236 Warszawa |
56 281,92 |
PBP \"ORBIS\" Sp. z o. o. ul. Annopol 3 03-236 Warszawa |
56 281,92 |
PBP \"ORBIS\" Sp. z o. o. ul. Annopol 3 03-236 Warszawa |
- |
- |
20.05.2005 |
nie |
- |
56 281,92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 60 |
SGSP |
15/2005 |
Ciężki Samochód Ratowniczo - Gaśniczy GCBA |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
11.07.2005 |
|
5 miesięcy od daty podpisania umowy |
654 205,60 |
Unieważniony |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 61 |
SGSP |
16/2005 |
Ubrania koszarowe strażaka PSP |
18100000-0 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
06.05.2005 |
21 dni |
do 25 lipca 2005 |
26 000,00 |
4 |
25359,00 |
PPH \"MILENA\" ul. Mickiewicza 6 62-025 Kostrzyn Wlkp. RA I/16/B/m/05 |
26 429,00 |
PPUH \"SUPRON 1\" Sp. j. ul. Kluczewska 3 32-300 Olkusz |
25359,00 |
PPH \"MILENA\" ul. Mickiewicza 6 62-025 Kostrzyn Wlkp. |
- |
- |
18.05.2005 |
nie |
- |
25359,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
28 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 62 |
SGSP |
17/2005 |
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budynku biblioteki SGSP |
74232000-4 |
Usługa |
Negocjacje z ogłoszeniem |
78 poz. 17852 |
28.06.2005 |
22 dni |
do dnia 29.10.2005 |
455 000,00 |
3 |
402 600,00 |
UNIMED A. Królik, L. Królik sp. j. ul. Okrężna 33 02-916 Warszawa 06/2005/RA-1/3 |
448 350,00 |
Agencja Projektowa \"A-4\" Kompleksowa Obsługa Inwestycji ul. Długosza 67 33-300 Nowy Sącz |
358 680,00 |
Pracownia Architektoniczna bns S. C. UL. Polna 11 P.4 00-633 Warszawa |
- |
- |
25.07.2005 |
nie |
- |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
455 000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 63 |
SGSP |
18/2005 |
Ubrania Specjalne strażaka PSP |
18410000-6 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
10.05.2005 |
20 dni |
do 25.07.2005 |
121495,32 |
- |
- |
Unieważnienie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 64 |
SGSP |
19/2005 |
System zobrazowania mikroskopowego do kamery Raytheon Radiance HSX |
33262000-4 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
06.06.2005 |
18 dni |
5 miesiędy od daty podpisania umowy |
59836,06 |
1 |
72844,53 |
INTERTECH TRADING CORPORATION 3 COMMERCE DRIVE, SUITE 301, 03811 ATKINSON, NH, USA, UL. Wołodyjowskiego 79A 02-724 Warszawa |
72844,53 |
INTERTECH TRADING CORPORATION 3 COMMERCE DRIVE, SUITE 301, 03811 ATKINSON, NH, USA, UL. Wołodyjowskiego 79A 02-724 Warszawa |
72844,53 |
INTERTECH TRADING CORPORATION 3 COMMERCE DRIVE, SUITE 301, 03811 ATKINSON, NH, USA, UL. Wołodyjowskiego 79A 02-724 Warszawa |
- |
- |
19.06.2005 |
Nie |
|
72844,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
73000 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 65 |
SGSP |
20/2005 |
Ubrania Specjalne strażaka PSP |
18410000-6 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
08.06.2005 |
19 dni |
do 31.12.2005 |
121495,32 |
6 |
127330 |
SCANTEX PPH Krzysztof Koćmiel ul. Piekarnicza 26 80-126 Gdańsk |
167990 |
PROTRKY INTERNATIONAL Sp. z o.o. Ul. Gen. Chłopickiego 6 87-100 Toruń |
127330 |
SCANTEX PPH Krzysztof Koćmiel ul. Piekarnicza 26 80-126 Gdańsk |
- |
- |
23.06.2005 |
Nie |
|
127330 |
- |
- |
- |
- |
- |
130000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 66 |
SGSP |
21/2005 |
Dostawa środków czystości dla SGSP w Warszawie |
24511300 24511400 24513000 |
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
|
23.05.2005 |
12 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
69193 |
5 |
|
Unieważnienie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 67 |
SGSP |
22/2005 |
Termograwimetr do analizy termicznej |
33253200-0 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
145 poz. 34444 |
08.09.2005 |
63 dni |
56 dni od daty podpisania umowy |
242 990,65 |
4 |
265 775,16 |
SPECTO-LAB ul Siedzibna 22 03-317 Warszawa RNP-1/1/1/05 |
493 484,00 |
BRUKER POLSKA Sp. z o. o. ul. Budziszyńska 69 60-179 Poznań |
265 775,16 |
SPECTO-LAB ul Siedzibna 22 03-317 Warszawa |
- |
- |
18.10.2005 |
nie |
- |
265 775,16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
260000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 68 |
SGSP |
23/2005 |
Termomodernizacja obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w W - wie |
45200000 45260000 45300000 |
Robota budowlana |
Przetarg nieograniczony |
nr 128 poz. 30070 |
08.08.2005 |
55 dni |
do 30.11.2005 |
714019,67 |
|
|
Unieważnienie |
|
|
|
|
1 |
- |
- |
Nie |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
871104 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 69 |
SGSP |
24/2005 |
Dostawa środków czystości dla SGSP w Warszawie |
24511300 24511400 24513000 |
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
|
14.06.2006 |
11 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
69193 |
2 |
64692,94 |
TCH GROUP Wanda Chojnowska ul. Rakietników 33 m 15 Warszawa |
65276,44 |
HALKA Halina Karbowiak ul. Grochowska 341/26 03-822 Warszawa |
64692,94 |
TCH GROUP Wanda Chojnowska ul. Rakietników 33 m 15 Warszawa |
- |
- |
23.06.2005 |
Nie |
|
32346,47 |
32346,47 |
- |
- |
- |
- |
82700 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 70 |
SGSP |
25/2005 |
Remont pomieszczeń referatu żywienia SGSP w W-wie |
45400000 |
Robota budowlana |
Przetarg nieograniczony |
|
29.06.2005 |
23 dni |
do 15.08.2005 |
35398,22 |
3 |
35132,89 |
ZRBiI 'REM-BUD' Jan Jaczyński ul. Seledynowa 18 03-599 Warszawa |
45760,11 |
VOLTBUD Sp. J. Ul. Łodygowa 52C 03-687 Warszawa |
35132,89 |
ZRBiI 'REM-BUD' Jan Jaczyński ul. Seledynowa 18 03-599 Warszawa |
- |
- |
11.07.2005 |
nie |
|
35132,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43185,82 |
- |
- |
- |
Tak |
- |
| 71 |
SGSP |
26/2005 |
Meble biurowe |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
12.07.2005 |
18 dni |
28 dni od daty podpisania umowy |
|
unieważniony |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72 |
SGSP |
27/2005 |
Projektory multimedialne, kserokopiarka, urządzenia wielofunkcyjne |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
01.07.2005 |
16 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
72 329,00 |
12 |
część 1: 4556,70 część 2: 7417,60 część 3: 5764,50 część 4: 4191,92 część 5: 4855,60 część 6: 5764,50 część 7: 707,60 część 8: 707,60 część 9: 1612,84 część 10: 707,60 część 11: - część 12: 11163,00 część 13: 950,38 część 14: 841,80 część 15: 1910,52 część 16: 3225,68 |
część 1, 5, 7, 8, 13: Przedsiębiorstwo \"Cieślikowski i Spólka\" Al. jana Pawła II 72 Warszawa część 2: Zakłady Naukowo-Techniczne \"PROTEKTO\" Sp. z o. o. ul. Wrocławska 37a 30-011 Kraków część 3, 6: PPI - ETC Poland Sp. z o. o. ul. Orzechowa 25 część 4: ProAUDIO - AVT Sp. z o. o. Ul. Stalowa 80 53-440 Wrocław część 9, 10, 15, 16: FAX-XER ul. Słowicza 12 02-170 warszawa część 12: COPY-TEL Sp. z o. o. ul. Jana Olbrachta 35 01-373 Warszawa część 14: DIRECT S. J. ul. Lubelska 20/20a 03-802 Warszawa |
część 1: 5653,63 część 2: 7726,75 część 3: 7011,34 część 4: 7296,82 część 5: 7296,82 część 6: 13798,20 część 7: 786,90 część 8: 786,90 część 9: 1683,60 część 10: 756,40 część 11: - część 12: 22141,78 część 13: 1040,66 część 14: 1166,32 część 15: 2332,64 część 16: 3367,20 |
część 12: FAX-XER ul. Słowicza 12 02-170 warszawa część 10: BEST-AUDIO ul. Traugutta 25 90-113 Łódź część 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16: ATT SERVICE ul. grzymalitów 7a 03-141 Warszawa część 2, 10: COMTRONIC Sp. z o. o. ul. Zana 1 20-601 Lublin |
część 1: 4556,70 część 2: 7171,16 część 3: 4707,98 część 4: 4191,92 część 5: 4855,60 część 6: 5764,50 część 7: 707,60 część 8: 707,60 część 9: 1612,84 część 10: 707,60 część 11: - część 12: 11163,00 część 13: 950,38 część 14: 841,80 część 15: 841,80 część 16: 1647,00 |
część 1, 2, 5, 7, 8, 13: Przedsiębiorstwo \"Cieślikowski i Spólka\" Al. jana Pawła II 72 Warszawa część 6: PPI - ETC Poland Sp. z o. o. ul. Orzechowa 25 część 3, 4: ProAUDIO - AVT Sp. z o. o. Ul. Stalowa 80 53-440 Wrocław część 9, 10: FAX-XER ul. Słowicza 12 02-170 warszawa część 12: COPY-TEL Sp. z o. o. ul. Jana Olbrachta 35 01-373 Warszawa część 14, 15, 16: DIRECT S. J. ul. Lubelska 20/20a 03-802 Warszawa |
- |
- |
29.07.2005 |
nie |
- |
54 377,84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
88241,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 73 |
SGSP |
28/2005 |
Średni samochód gaśniczy GBA |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
134 poz. 31629 |
29.08.2005 |
61 dni |
5 miesięcy od daty podpisania umowy |
467 289,71 |
2 |
518 000,00 |
Piotr Wawrzaszek Inżynieria samochodów specjalnych ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko Biała |
592 245,00 |
|
518 000,00 |
Piotr Wawrzaszek Inżynieria samochodów specjalnych ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko Biała |
- |
- |
29. 09.2006 |
nie |
- |
- |
518 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 74 |
SGSP |
29/2005 |
Kredyt inwestycyjny |
66130000-0 |
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
144 poz. 34167 |
30.09.2005 |
86 dni |
od daty podpisania do 30.09.2016 r. |
520 000,00 |
2 |
2 539 592,86 |
BGK Al. Jerozoliskie 7 00-955 Warszawa 05/1279 |
2 539 592,86 |
BGK Al. Jerozoliskie 7 00-955 Warszawa |
2 123 473,98 |
PKO BP ul. Sienkiewicza 12/14 00-944 Warszawa |
1 |
- |
08.11.2005 |
nie |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
520 000,00 |
|
|
- |
nie |
- |
| 75 |
SGSP |
30/2005 |
Remont pomieszczeń laboratoriów SGSP zlokalizowanych w obiektach przy ul. Słowackiego 52/54 |
45200000 |
Robota budowlana |
Przetarg nieograniczony |
|
22.07.2005 |
15 dni |
do 16.09.2005 |
171882,19 |
2 |
195849,5 |
VOLTBUD Sp. J. Ul. Łodygowa 52c 03-687 Warszawa |
208843,74 |
ZRBiI 'REM-BUD' Jan Jaczyński ul. Seledynowa 18 03-599 Warszawa |
195849,5 |
VOLTBUD Sp. J. Ul. Łodygowa 52c 03-687 Warszawa |
- |
- |
09.08.2005 |
Nie |
|
195849,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
209696,26 |
- |
- |
- |
Tak |
- |
| 76 |
SGSP |
31/2005 |
Sprzątanie obiektów SGSP w Warszawie |
74700000-6 74750000-1 |
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
05.08.2005 |
16 dni |
01.10.05 - 30.09.06 |
47540,99 |
8 |
44896 |
BASMA Barbara Wyszkowska ul. Bolkonowska 1/15 01-466 Warszawa |
129049,24 |
PW KARABELA Sp. z o. O. Sokola 14 29-400 Tarnobrzeg |
44896 |
BASMA Barbara Wyszkowska ul. Bolkonowska 1/15 01-466 Warszawa |
- |
- |
08.09.2005 |
Nie |
|
11223,99 |
33672,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
58000 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 77 |
SGSP |
32/2005 |
Kontener kwatermistrzowsko - socjalny |
34200000 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
nr 151 poz. 35895 |
19.09.2005 |
70 dni |
3 miesiące od daty podpisania umowy |
373831,78 |
2 |
299 600,00 |
Piotre Wawrzaszek Inżynieria samochodów Specjalnych ul. leszczyńska 22 43-300 bielsko Biała |
302 810,00 |
ZAMET - GŁOWNO ul. Sikorskiego 3 95-015 Głowno |
299 600,00 |
Piotre Wawrzaszek Inżynieria samochodów Specjalnych ul. leszczyńska 22 43-300 bielsko Biała |
- |
- |
10.10.2005 |
nie |
- |
299 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 000,00 |
- |
- |
- |
tak |
- |
| 78 |
SGSP |
33/2005 |
Meble i krzesła biurowe oraz krzesła do sali wykładowej |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
29.07.2005 |
15 dni |
21 dni od daty podpisania umowy |
71311,48 |
9 |
część I: 15171,92 część II: 23537,46 |
Część I: PWU KARSTOL Stanisłw karbowski ul. Starzyńskiego 9 83-200 Starogard Gdański CzęśćII: IMPORT-EXPORT Tadeusz Kubicki ul. Dzika 6/46 00-172 Warszawa |
część I: 39 592,78 część II: 48039,18 |
Część I: PFFICER Sp. z o. O. Ul. Chłodna 64 00-872 Warszawa Część II: WOKA Katzrzyna sepko ul. Ogrodniczki 19 15-763 Białtystok |
część I: 15171,92 część II: 23537,46 |
Część I: PWU KARSTOL Stanisłw karbowski ul. Starzyńskiego 9 83-200 Starogard Gdański CzęśćII: IMPORT-EXPORT Tadeusz Kubicki ul. Dzika 6/46 00-172 Warszawa |
- |
- |
26.08.2005 |
Nie |
|
część I: 15171,92 część II: 23537,46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
87000 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 79 |
SGSP |
34/2005 |
Ciężki Samochód Ratowniczo - Gaśniczy GCBA |
34144210 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
167 poz. 39596 |
21.09.2005 |
57 dni |
5 miesięcy od dnia podpisania umowy |
654 205,60 |
2 |
660 190,00 |
Piotr Wawrzaszek Inżynieria samochodów specjalnych ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko Biała |
397 640,00 |
Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak ul. Podgórska 506 43-384 jaworze |
660 190,00 |
Piotr Wawrzaszek Inżynieria samochodów specjalnych ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko Biała |
- |
- |
17.10.2005 |
nie |
- |
660 190,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
700 000,00 |
- |
- |
- |
tak |
- |
| 80 |
SGSP |
35/2005 |
Dostawa uzupełniająca mebli biurowych |
36100000-2 |
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
|
28.07.2005 |
9 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
2459,02 |
|
Unieważnienie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
|
|
|
| 81 |
SGSP |
36/2005 |
Dostawa paliwa |
23000000-8, 23111200-0, 23121100-2 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
176 poz. 41566 |
30.09.2005 |
52 dni |
36 miesięcy od daty podpisania umowy |
409 836,00 |
1 |
552 600,00 |
POIL-OIL-CO sp. z o. o. Pienków, 05-152 Czosnów 11/2005/RL2/1 |
552 600,00 |
POIL-OIL-CO sp. z o. o. Pienków, 05-152 Czosnów |
552 600,00 |
POIL-OIL-CO sp. z o. o. Pienków, 05-152 Czosnów |
- |
- |
14.10.2005 |
nie |
- |
|
|
|
- |
- |
- |
500000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 82 |
SGSP |
37/2005 |
Dostęp do sieci internet |
64200000-8 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
01.09.2005 |
21 dni |
36 miesięcy od daty podpisania umowy |
132 787,00 |
2 |
142 740,00 |
NASK ul. Wąwozowa 18 lok. 10 02-796 Warszawa |
195 444,00 |
Powszechna Agencja Informacyjna S. A. \"PAGI\" ul. Odrowąża 15 03-310 Warszawa |
142 740,00 |
NASK ul. Wąwozowa 18 lok. 10 02-796 Warszawa |
- |
- |
12.09.2005 |
nie |
- |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
162000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 83 |
SGSP |
38/2005 |
Sprzęt komputerowy,oprogramowanie, rzutniki i kserokopiarki |
30230000-0 30231100-8 30231000-7 30231200-9 30232000-4 30231300-0 302 33231-9 32322000-6 30191200-6 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
10.10.2005 |
182 poz. 43019 |
21 dni od daty podpisania umowy |
291 260,00 |
3 |
część 1: Unieważniono część 2: 159 471,29 część 3: 13 899,00 część 4: 11712,00 |
część 2: SLASH Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 29/62 03-285 Warszawa część 3: AV MULTIMEDIA ul. Głowackiego 7/7 25-368 Kielce część 3: COPY-TEL Sp. z o. o. ul. Jana Olbrachta 35 01-373 Warszawa |
część 1: Unieważniono część 2: 159 471,29 część 3: 13 899,00 część 4: 11712,00 |
część 2: SLASH Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 29/62 03-285 Warszawa część 3: AV MULTIMEDIA ul. Głowackiego 7/7 25-368 Kielce część 3: COPY-TEL Sp. z o. o. ul. Jana Olbrachta 35 01-373 Warszawa |
część 1: Unieważniono część 2: 159 471,29 część 3: 13 899,00 część 4: 11712,00 |
część 2: SLASH Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 29/62 03-285 Warszawa część 3: AV MULTIMEDIA ul. Głowackiego 7/7 25-368 Kielce część 3: COPY-TEL Sp. z o. o. ul. Jana Olbrachta 35 01-373 Warszawa |
- |
- |
3.11.2005 AV MULTIMEDIA: 26.10.2005 |
nie |
- |
185 082,29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
352 390,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 84 |
SGSP |
39/2005 |
Termomodernizacja obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w W - wie |
|
Robota budowlana |
Przetarg nieograniczony |
|
22.09.2005 |
20 dni |
do 9.12.2005 |
188 524,59 |
1 |
220 395,19 |
VOLTBUD Sp. j. ul. Łodygowa 52c 03-687 Warszawa 13-2005/RA-1/3 |
220 395,19 |
VOLTBUD Sp. j. ul. Łodygowa 52c 03-687 Warszawa |
220 395,19 |
VOLTBUD Sp. j. ul. Łodygowa 52c 03-687 Warszawa |
- |
- |
18.10.2005 |
nie |
- |
220 395,19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
230 000,00 |
- |
- |
- |
tak |
- |
| 85 |
SGSP |
40/2005 |
Świadczenie usług polegających na całodziennym żywieniu studentów mundurowych. |
55320000 |
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
2005/S 199-196296 nr 250 poz. 58184 |
28.11.2005 |
53 dni |
36 miesięcy od daty podpisania umowy |
2631541 |
2 |
|
Unieważniono |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3210480 |
|
|
|
|
|
| 86 |
SGSP |
41/2005 |
Prenumerata czasopism obcojęzycznych na rok 2006 |
|
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
|
21.10.2005 |
9 dni |
rok 2006 |
77440,00 |
3 |
Unieważniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 87 |
SGSP |
42/2005 |
Dostawa drobiu i przetworów drobiowych dla SGSP |
15100000 15130000 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
26.10.2005 |
15 dni |
01.12.2005 - 30.11.2006 |
108411,22 |
1 |
81823,38 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
81823,38 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
81823,38 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
- |
- |
07.11.2005 |
Nie |
|
6818,67 |
75004,71 |
- |
- |
- |
- |
116000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 88 |
SGSP |
43/2005 |
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla SGSP |
15131500 15112000 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
26.10.2005 |
16 dni |
03.11.2005 - 02.11.2006 |
82242,99 |
1 |
65922,97 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
65922,97 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
65922,97 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
- |
- |
07.11.2005 |
Nie |
|
10987,17 |
54935,8 |
- |
- |
- |
- |
88000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 89 |
SGSP |
44/2005 |
Dostawa owoców krajowych i importowanych dla SGSP |
01131000-4 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
28.10.2005 |
16 dni |
07.11.2005 - 06.11.2006 |
50373,84 |
2 |
34497,05 |
BUKAT Hurtowania Owoców i Warzyw ul. Podleśna 3 05-805 otrębusy |
40725,85 |
BRACIA LEDZIOn ul. Podchorążych 25/27 94-234 Łódź |
34497,05 |
BUKAT Hurtowania Owoców i Warzyw ul. Podleśna 3 05-805 otrębusy |
- |
- |
10.11.2005 |
Nie |
|
5749,55 |
28747,5 |
- |
- |
- |
- |
53900 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 90 |
SGSP |
45/2005 |
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie |
30230000-0 30231100-8 30231000-7 30231200-9 30232000-4 30231300-0 30233231-9 30233234-0 30213000-5 30213100-6 30213200-7 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
07.11.2005 |
19 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
140 080,00 |
2 |
140 344,00 |
MALIBU PC Sp. J. ul. Ciołka 35 paw. 41 01-445 Warszawa |
190 534,88 |
DIRECT S. J. ul. Lubelska 20/20a 03-802 Warszawa |
140 344,00 |
MALIBU PC Sp. J. ul. Ciołka 35 paw. 41 01-445 Warszawa |
- |
- |
01.12.2005 |
nie |
- |
140 344,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
168790,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 91 |
SGSP |
46/2005 |
Sprzęt pożarniczy |
|
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
|
15.11.2005 |
12 dni |
14 dni od dnia podpisania umowy |
186 915,89 |
2 |
199 976,58 |
KADIMEX ul. Wólczyńska 290 01-919 Warszawa |
205 996,40 |
PROCOM Walentów 96 27-300 Lipsko |
199 976,58 |
KADIMEX ul. Wólczyńska 290 01-919 Warszawa |
- |
- |
01.12.2005 |
Nie |
- |
199 976,58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 000,00 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 92 |
SGSP |
47/2005 |
Prenumerata czasopism obcojęzycznych na rok 2006 |
|
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
|
04.11.2005 |
9 dni |
rok 2006 |
77 440,00 |
5 |
Unieważniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 93 |
SGSP |
48/2005 |
Opieka serwisowa i powdrożeniowa programu SIMPLE |
|
Usługa |
Wolna Ręka |
|
10.05.2005 |
- |
1 rok |
część 1: 18 300,00 część 2: 19 764,00 |
1 |
część 1: 18 300,00 część 2: 19 764,00 |
SIMPLE S. A. ul. Bronisława Czecha 49/51 Warszawa nr 60/BSO/2005 59/BSO/2005 |
część 1: 18 300,00 część 2: 19 764,00 |
SIMPLE S. A. ul. Bronisława Czecha 49/51 Warszawa |
część 1: 18 300,00 część 2: 19 764,00 |
SIMPLE S. A. ul. Bronisława Czecha 49/51 Warszawa |
- |
- |
31.05.2005 |
nie |
- |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
część 1: 18 300,00 część 2: 19 764,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 94 |
SGSP |
49/2005 |
Termomodernizacja obiektów SGSP w Warszawie |
45200000 |
Robota budowlana |
Przetarg nieograniczony |
nr 254 poz. 58856 |
20.12.2005 |
53 dni |
do 25.04.2006 |
714019,67 |
5 |
468415,74 |
Zakład Remontowo-Budowlany krzysztof majka ul. Źródła 21A 28-130 Stopnica |
625345,43 |
VOLTBUD Sp. J. Ul. Łodygowa 52C 03-687 Warszawa |
468415,74 |
Zakład Remontowo-Budowlany krzysztof majka ul. Źródła 21A 28-130 Stopnica |
- |
- |
13.02.2006 |
Nie |
|
- |
468415,74 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
871104 |
- |
- |
- |
Tak |
- |
| 95 |
SGSP |
50/2005 |
Jednoprzewodowy zestaw ratowniczy hydrauliki siłowej |
|
Dostawa |
Wolna Ręka |
- |
- |
- |
30 dni od dnia podpisania umowy |
84 112,15 |
1 |
90 000,00 |
DELTA SERVICE Sp. J. ul. marecka 66 05-220 Zielonka |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.11.2005 |
Nie |
- |
90 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 000,00 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 96 |
SGSP |
21 A/2005 |
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów |
30100000 30124000 30125000 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
29.06.2005 |
20 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
118852,46 |
12 |
82612,54 |
AUTOMATYKA BIUROWA Sp. z o. O. Al. Prymasa Tysiąclecia 103 01-424 Warszawa |
143923,95 |
KAMI S. C. Ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa |
82612,54 |
AUTOMATYKA BIUROWA Sp. z o. O. Al. Prymasa Tysiąclecia 103 01-424 Warszawa |
1 |
- |
22..07.2005 |
Nie |
|
34421,85 |
48190,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
145000 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 97 |
SGSP |
51/2005 |
Opieka powdrożeniowa programu SIMPLE SYSTEM V |
|
Usługa |
Wolna Ręka |
|
26.10.2005 |
- |
1 rok |
19 764,00 |
1 |
19 764,00 |
SIMPLE S. A. ul. Bronisława Czecha 49/51 Warszawa 110/BSO/2005 |
19 764,00 |
SIMPLE S. A. ul. Bronisława Czecha 49/51 Warszawa |
19 764,00 |
SIMPLE S. A. ul. Bronisława Czecha 49/51 Warszawa |
- |
- |
26.10.2005 |
nie |
- |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
19 764,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 98 |
SGSP |
52/2005 |
System telewizji dozorowej oraz system sygnalizacji włamania i napadu w budynku dydaktycznym SGSP |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
03.01.2006 |
22 dni |
do 10.08.2006 |
201049,90 |
|
150 647,98 |
ZTOm CORAL Sp. J. ul. Błękitna 1 15-136 Białystok |
|
|
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
245 280,80 |
- |
- |
|
|
|
| 99 |
SGSP |
53/2005 |
Wywóz nieczystości stałych z obiektów SGSP |
90121320-0 |
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
12.12.2005 |
18 dni |
01. 01. - 31. 12. 2006 |
56074,77 |
4 |
34 669,28 |
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz ul. Arkuszowa 43 01-934 Warszawa |
51 759,11 |
MPO m. st. Warszawie ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa |
34 669,28 |
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz ul. Arkuszowa 43 01-934 Warszawa |
- |
- |
grudzień 2005 |
Nie |
- |
- |
34 669,28 |
- |
- |
- |
- |
60 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 100 |
SGSP |
54/2005 |
Pranie wodne i chemiczne |
93100000-9 |
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
14.12.2005 |
16 dni |
od dnia 21.02.2006 do 20.02.2009r. |
145 081,97 |
4 |
145 027,50 |
PAPA ul. Arki Bożka 1 m 13 01-464 Warszawa |
165 965,52 |
GLOB S. C. ul. Okrzei 38 96-300 Żyrardów |
145 027,50 |
PAPA ul. Arki Bożka 1 m 13 01-464 Warszawa |
2 |
- |
20.01.2006 |
Nie |
- |
- |
ok. 48 000,00 |
ok. 48 000,00 |
ok. 48 000,00 |
ok. 1 000,00 |
- |
177 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 101 |
SGSP |
55/2005 |
Prenumerata czasopism obcojęzycznych na rok 2006 |
|
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
|
29.11.2005 |
4 dni |
rok 2006 |
77 440,00 |
4 |
69 190,34 |
CHZ ARS Polona S. A. ul. Obrońców 25 03-933 Warszawa nr 1/RG |
72 015,00 |
RUCH S. A. ul. Jana kazimierza 31/33 01-248 Warszawa |
69 190,34 |
CHZ ARS Polona S. A. ul. Obrońców 25 03-933 Warszawa |
- |
- |
08.12.2005 |
nie |
- |
- |
69 190,34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85000,00 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 102 |
SGSP |
56/2005 |
Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, urządzenia multimedialne i aparaty fotograficzne |
30230000-0 30231100-8 30231000-7 30231200-9 30232000-4 30231300-0 302 33231-9 32322000-6 30191200-6 29836300-1 33451000-6 33453400-4 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
14.12.2005 |
16 dni |
do 31.12.2005 |
169 755,00 |
8 |
część 1: 169 226,20 część 2: 36 618,30 |
Część 1 i 2: MALIBU PC Sp. J. ul. Ciołka 35 paw. 41 01-445 Warszawa |
część 1: 209 931,63 część 2: 36 618,30 |
część 1: PASSUS Sp. z o. o. ul. Wiktorska 63 02-587 Warszawa Część 2: MALIBU PC Sp. J. ul. Ciołka 35 paw. 41 01-445 Warszawa |
część 1: 157 077,96 część 2: 29 566,70 |
część 1: SLASH Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 29/62 03-285 Warszawa część 2: ALFA FOTO ul. Harcerska 2/1 40-738 Katowice |
- |
- |
27.12.2005 |
nie |
- |
205 844,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
207 101,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 103 |
SGSP |
57/2005 |
Dostawa dla SGSP produktów mleczarskich i serowarskich |
1550000 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
nr 283 poz. 65887 |
27.01.2006 |
53 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
364486 |
2 |
287952,14 |
INTER-MLECZ Sp. z o.o. Ul. Chrzanowskiego 14 04-392 Warszawa |
298674,66 |
Express Podlaski Sp. z o.o. Ul. Jagielońska 82 03-301 Warszawa |
287952,14 |
INTER-MLECZ Sp. z o.o. Ul. Chrzanowskiego 14 04-392 Warszawa |
- |
- |
06.02.2006 |
Nie |
|
- |
239960,1 |
47992,03 |
- |
- |
- |
390000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 104 |
SGSP |
58/2005 |
Dostawa drobiu i przetworów drobiowych dla SGSP |
15112000 15131500 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
04.01.2006 |
23 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
108718,07 |
1 |
153936,91 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
153936,91 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
153936,91 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
- |
- |
12.01.2006 |
Nie |
|
- |
153936,91 |
- |
- |
- |
- |
116900 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 105 |
SGSP |
59/2005 |
Dostawa owoców krajowych i importowanych dla SGSP |
01131000-4 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
04.01.2006 |
23 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
103196,26 |
2 |
97174,9 |
BUKAT Hurtowania Owoców i Warzyw ul. Podleśna 3 05-805 otrębusy |
97174,9 |
BUKAT Hurtowania Owoców i Warzyw ul. Podleśna 3 05-805 otrębusy |
90960,39 |
Warzywa i Owoce K. Bis, J. Bis Sp. J. Ul. Słowicza 15 m 2 02-170 Warszawa |
- |
- |
12.01.2006 |
Nie |
|
- |
97174,9 |
- |
- |
- |
- |
110420 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 106 |
SGSP |
60/2005 |
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla SGSP |
15100000 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
04.01.2006 |
23 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
167588,79 |
1 |
164925,85 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
164925,85 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
164925,85 |
JANEX Sławomir i Elzbieta Wiesiak Sp. j. Ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
- |
- |
12.01.2006 |
Nie |
|
- |
164925,85 |
- |
- |
- |
- |
179320 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 107 |
SGSP |
61/2005 |
Dostawa pieczywa |
15811000-6 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
03.01.2006 |
19 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
205607,48 |
1 |
103202,06 |
Zakład Cukierniczo_piekarniczy S. C. Ul. Polna 15 05-082 Stare Babice |
103202,06 |
Zakład Cukierniczo_piekarniczy S. C. Ul. Polna 15 05-082 Stare Babice |
103202,06 |
Zakład Cukierniczo_piekarniczy S. C. Ul. Polna 15 05-082 Stare Babice |
- |
- |
10.01.2006 |
Nie |
|
103202,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
2200000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 108 |
SGSP |
62/2005 |
Wywóz nieczystości płynnych z obiektów SGSP |
90121400-5 |
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
05.01.2006 |
16 dni |
od daty podpisania umowy do 31.12.2006 |
18691,59 |
1 |
17227,00 |
KRIX-POOl Krzysztof Druźba Izabelin-Dziekanówek 05-092 Łomianki |
17227,00 |
KRIX-POOl Krzysztof Druźba Izabelin-Dziekanówek 05-092 Łomianki |
17227,00 |
KRIX-POOl Krzysztof Druźba Izabelin-Dziekanówek 05-092 Łomianki |
- |
- |
01.01.2006 |
Nie |
- |
- |
17227,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 000,00 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 109 |
SGSP |
63/2005 |
Dostawa dla SGSP produktów mleczarskich i serowarskich |
15112000 15131500 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
03.01.2006 |
15 dni |
11.01.2006 - 06.02.2007 |
49533 |
2 |
40339,73 |
Express Podlaski Sp. z o.o. Ul. Jagielońska 82 03-301 Warszawa |
49377,6 |
PH \'TORNADO Zakład Zarakowscy Sp. J. Ul. Św. M. Kolbe 3/18 09-100 Płońsk |
40339,73 |
Express Podlaski Sp. z o.o. Ul. Jagielońska 82 03-301 Warszawa |
- |
- |
12.01.2006 |
Nie |
|
40339,73 |
- |
- |
- |
- |
- |
53000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 110 |
SGSP |
64/2005 |
Dostarczenie energii elektrycznej w obiekcie przy obiekcie 01 SGSP |
|
Dostawa |
Wolna Ręka |
|
10.06.2005 |
- |
3 lata |
429 000,00 |
1 |
550 000,00 |
STOEN S. A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 1 00-347 Warszawa HK-C1/396/05 |
550 000,00 |
STOEN S. A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 1 00-347 Warszawa |
550 000,00 |
STOEN S. A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 1 00-347 Warszawa |
- |
- |
10.06.2005 |
nie |
- |
|
|
|
|
|
|
550 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 111 |
SGSP |
01/2006 |
Ubrania koszarowe |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
18.01.2006 |
15 dni |
do 25 lipca 2006 |
42000,00 |
5 |
Unieważnienie |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 940,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112 |
SGSP |
02/2006 |
Mundury strażaka PSP |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
14.02.2006 |
18 dni |
do 25.09.2006 |
62 616,82 |
Unieważniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
67 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 113 |
SGSP |
03/2006 |
Obsługa SGSP w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów: lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych |
63512000-1 |
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
10.02.2006 |
17 dni |
do 31.01.2007 |
100 000,00 |
3 |
63 371,44 |
SAZ S. A. Biuro Podróży First Class ul. Nowowiejska 5 00-643 Warszawa 0048/06 |
63 371,44 |
SAZ S. A. Biuro Podróży First Class ul. Nowowiejska 5 00-643 Warszawa |
32 162,00 |
SUPERTOUR Sp. z o. o. ul. Bielańska 4 00-085 Warszawa |
1 |
- |
15.03.2006 |
nie |
- |
- |
63 371,44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 114 |
SGSP |
04/2006 |
Sprzęt komputerowy, oprogramowanie i kserokopiarka |
30213100-6 30231250-4 30233234-0 30233231-9 30241500-0 30261000-6 30217130-3 30233170-3 30217230-4 30121300-6 30191300-7 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
10.02.2006 |
21 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
41 640,00 |
11 |
część 1: 27 358,50 część 2: 10906,80 |
część 1: ANNCOMP I Sp. z o. o. ul. Człuchowska 37 01-370 Warszawa 0010/06 część 2: ABM System Sp. zo. o. ul. Gizów 6 01-249 Warszawa 0055/06 |
część 1: 30 471,94 część 2: 14 566,80 |
część 1: SET-UP ul. Płowiecka 70 04-501 Warszawa część 2: DIRECT Sp. j. ul. Lubelska 20/20a 03-802 Warszawa |
część 1: 26 986,77 część 2: 10 906,80 |
część 1: PCMAX sp. zo. o. ul. Srebrna 10 00-810 Warszawa część 2: ABM System Sp. zo. o. ul. Gizów 6 01-249 Warszawa |
- |
- |
07.03.2006 |
nie |
- |
- |
38265,30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 800,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 115 |
SGSP |
05/2006 |
Wywóz odpadów gastronomicznych pokonsumpcyjnych oraz wywóz nieczystości płynnych z obiektó SGSP |
90122000-8 90121400-5 |
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
02.02.2006 |
14 dni |
1 rok od daty podpisania umowy |
28971,96 |
część 1: 1 część 2: 3 |
część 1: 064 zł za 1 kg część 2: 14,98 za 1m3 |
część 1: SITA POLSKA Sp.z o. o. ul. Ciołka 16 01-443 Warszawa część 2: Usługi Ascenizacyjne ul. Żeromskiego 81 05-070 Sulejówek |
część 1: 064 zł za 1 kg część 2: 26,75 za 1m3 |
część 1: SITA POLSKA Sp.z o. o. ul. Ciołka 16 01-443 Warszawa część 2: MPO Sp. z o. o. ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa |
część 1: 064 zł za 1 kg część 2: 14,98 za 1m3 |
część 1: SITA POLSKA Sp.z o. o. ul. Ciołka 16 01-443 Warszawa część 2: Usługi Ascenizacyjne ul. Żeromskiego 81 05-070 Sulejówek |
- |
- |
część 1: 13.02.2006 część 2: 20.02.2006 |
nie |
- |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
31000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 116 |
SGSP |
06/2006 |
Dostawa trzewików żołnierskich i kozaczków damskich dla strażaków SGSP |
19315000-7 19332000-2 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
14.02.2006 |
15 dni |
do końca lutego 2006 |
10 280,37 |
1 |
część 1: 6 366,50 część 2: 1733,40 |
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S. A. ul. Kunickiego 20/24 20-417 Lublin RA 1/1-8/B/m/06 |
część 1: 6 366,50 część 2: 1733,40 |
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S. A. ul. Kunickiego 20/24 20-417 Lublin |
część 1: 6 366,50 część 2: 1733,40 |
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S. A. ul. Kunickiego 20/24 20-417 Lublin |
- |
- |
24.02.2006 |
nie |
- |
- |
8099,90 |
- |
- |
- |
- |
11 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 117 |
SGSP |
07/2006 |
Dostawa artykułów biurowych dla SGSP |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
23.02.2006 |
16 dni |
do 07.03.2007 |
35 655,73 |
5 |
30 796,13 |
PARTNER XXI Sp. zo. o. ul. Pawliczka 25 41-800 Zabrze |
38 017,30 |
PEMAJ Sp. j. ul. Wąska 2 05-850 Ożarów |
30 796,13 |
PARTNER XXI Sp. zo. o. ul. Pawliczka 25 41-800 Zabrze |
- |
- |
08.03.2006 |
nie |
- |
- |
25 121,60 |
5024,32 |
- |
- |
- |
- |
- |
43500,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 118 |
SGSP |
08/2006 |
Mundury i czapki strażaka PSP |
18115100-9 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
02.03.2006 |
16 dni |
do 25.09.2006 |
62 616,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
67 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 119 |
SGSP |
09/2006 |
Ubrania dla kadry dowódczo - sztabowej PSP |
18110000-3 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
10.03.2006 |
11 dni |
do 31.03.2006 |
5794,39 |
2 |
4697,30 |
SCANTEX PPH ul. piekarnicza26 80-126 Gdańsk 32/06 |
4922,00 |
PPHU \"SUBOR\" ul. Towarowa 40 28-200 Staszów |
4697,30 |
SCANTEX PPH ul. piekarnicza26 80-126 Gdańsk |
- |
- |
27.03.2006 |
nie |
- |
- |
4697,30 |
- |
- |
- |
- |
6200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 120 |
SGSP |
10/2006 |
Dostawa ryb i przetworów rybnych |
05000000-5 05100000-6 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
09.03.2006 |
15 dni |
od 01.04.2006 do 31.03.2008 |
134579 |
1 |
83 811,50 |
PH \"IMEX\" Sp. j. ul. Suwalska 32/64 03-252 Warszawa 0028/06 |
83 811,50 |
PH \"IMEX\" Sp. j. ul. Suwalska 32/64 03-252 Warszawa |
83 811,50 |
PH \"IMEX\" Sp. j. ul. Suwalska 32/64 03-252 Warszawa |
- |
- |
28.03.2006 |
nie |
- |
- |
|
|
|
|
|
144 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
tak |
- |
| 121 |
SGSP |
11/2006 |
Mundury i czapki strażaka PSP |
18115100-9 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
15.03.2006 |
14 dni |
do 25.09.2006 |
62 616,82 |
2 |
część 1:24 901,04 część 2: 22812,67 |
Część 1: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Żeromskiego 3 95-060 Brzeziny 31/06 Część 2: INTERMAG Sp. j ul. Broniewskiego 6 85-316 Bydgoszcz 41/06 |
część 1: 26 901,04 część 2: 22 812,67 |
Część 1: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Żeromskiego 3 95-060 Brzeziny Część 2: INTERMAG Sp. j ul. Broniewskiego 6 85-316 Bydgoszcz |
część 1:24 901,04 część 2: 22812,67 |
Część 1: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Żeromskiego 3 95-060 Brzeziny Część 2: INTERMAG Sp. j ul. Broniewskiego 6 85-316 Bydgoszcz |
- |
- |
23.03.2006 |
nie |
- |
- |
47 713,71 |
- |
- |
- |
- |
67 000,00 |
- |
- |
24.07.2006 |
- |
- |
nie |
- |
| 122 |
SGSP |
12/2006 |
Dostawa artykułów spożywczych sypkich, słodyczy i innych dla SGSP |
15851000-8 15860000-4 15870000-7 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
71 poz. 15155 |
09.05.2006 |
56 dni |
24 miesiące od daty podpisania umowy |
449 345,79 |
1 |
311 859,25 |
\"Express Podlaski\" Sp. z o. o. ul. Dolistowska 1a 15-197 Białystok |
311 859,25 |
\"Express Podlaski\" Sp. z o. o. ul. Dolistowska 1a 15-197 Białystok |
311 859,25 |
\"Express Podlaski\" Sp. z o. o. ul. Dolistowska 1a 15-197 Białystok |
- |
- |
23.05.2006 |
nie |
- |
- |
|
|
|
|
|
480 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
tak |
- |
| 123 |
SGSP |
13/2006 |
Dostawa artykułów spożywczych dla SGSP |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
78 poz. 16599 |
09.05.2006 |
56 dni |
część 1 i 2: 12 miesięcy od daty podpisania umowy część 3 i 4: 24 miesięcy od daty podpisania umowy |
657690,67 |
3 |
część 1: 89 001,90 część 2: 74 861,91 część 3: uniewazniono część 4: 187 937,80 |
część 1 i 2: BUKAT ul. Podleśna 3 05-805 Otębusy część 4: PH IMEX ul. Suwalska 32/64 03-252 Warszawa |
część 1: 89 001,90 część 2: 74 861,91 część 3: uniewazniono część 4: 243 726,74 |
część 1 i 2: BUKAT ul. Podleśna 3 05-805 Otębusy część 4: CARROT Sp. j. ul. Szczytowa 16 05-092 Łomianki |
część 1: 67 080,97 część 2: 28 825,33 część 3: uniewazniono część 4: 187 937,80 |
część 1 i 2: CARROT Sp. j. ul. Szczytowa 16 05-092 Łomianki część 4: PH IMEX ul. Suwalska 32/64 03-252 Warszawa |
- |
- |
29.05.2006 |
nie |
- |
- |
|
|
|
|
|
703729,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
tak |
- |
| 124 |
SGSP |
14/2006 |
Całodobowa ochrona obiektu Przeciwpożarowej Bazy Leśnej Zamczysko w Zamczysku Nowym |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
03.04.2006 |
19 dni |
do 15.04.2007 |
118 032,78 |
2 |
160 308,00 |
SOLID SECURITY Sp. z o. O. Ul. Postepu 17 02-676 Warszawa 010-2005-RA-1/T |
160 308,00 |
SOLID SECURITY Sp. z o. O. Ul. Postepu 17 02-676 Warszawa |
158 170,56 |
Polska Agencja Ochrony S. A. ul. Kwatery Głównej 46 04-294 Warszawa |
- |
- |
15.04.2005 |
nie |
|
|
|
|
|
|
|
144 000,00 |
- |
- |
15.04.2006 |
- |
- |
nie |
- |
| 125 |
SGSP |
15/2006 |
Krzesła na wyposażenie stołówki SGSP |
36112100-0 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
07.04.2006 |
18 dni |
21 dni od daty podpisania umowy |
16 393,44 |
6 |
14 347,20 |
TOBO Ul. Mickiewicza 92 15-232 Białystok |
17 737,20 |
Towarzystwo Opieki nad Ocviemiałymi ul. Brzozowa 75 05-080 Izabelin |
14 347,20 |
TOBO Ul. Mickiewicza 92 15-232 Białystok |
- |
- |
05.05.2006 |
nie |
- |
- |
14 347,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 126 |
SGSP |
16/2006 |
Dostawa wody mneralnej i napojów gazowanych dla SGSP w Warszawie |
|
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
|
30.03.2006 |
7 dni |
do 31.12.2006 |
40 681,18 |
Uniewazniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 528,87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 127 |
SGSP |
17/2006 |
Dostawa wody mneralnej i napojów gazowanych dla SGSP w Warszawie |
|
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
|
10.04.2006 |
6 dni |
do 31.12.2006 |
40 681,18 |
Unieważniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 528,87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
SGSP |
18/2006 |
Obuwie strażaka PSP. |
19332000-2 19315000-7 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
21.04.2006 |
17 dni |
do 5.05.2006 |
8551,40 |
4 |
część 1: 1599,65 część 2; 543,56 część 3: 444,05 część 4; 3220,70 część 5: 1305,40 |
część 1: PPHU \\\"SUPRON 3\\\" Sp. z o. o. ul. Szanajcy 16 lok. 56 03-481 Warszawa część 2, 3 i 5: PROTEKTOR S. A. ul. Kunickiego 20-24 20-417 Lublin część 4: Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskiego; ul. Hutnicza 47; 81-061 Gdynia |
część 1: 1947,40 część 2; 631,30 część 3: 444,05 część 4; 3772,82 część 5: 1540,80 |
część 1: PPHU \\\"SUBOR\\\" ZPCH ul. Towarowa 40 28-200 Staszów część 2, 4, 5: PPHU \\\"SUPRON 3\\\" Sp. z o. o. ul. Szanajcy 16 lok. 56 03-481 Warszawa część 3: PROTEKTOR S. A. ul. Kunickiego 20-24 20-417 Lublin |
część 1: 1599,65 część 2; 543,56 część 3: 444,05 część 4; 3220,70 część 5: 1305,40 |
część 1: PPHU \\\"SUPRON 3\\\" Sp. z o. o. ul. Szanajcy 16 lok. 56 03-481 Warszawa część 2, 3 i 5: PROTEKTOR S. A. ul. Kunickiego 20-24 20-417 Lublin część 4: Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskiego; ul. Hutnicza 47; 81-061 Gdynia |
- |
- |
28.04.2006 |
nie |
- |
- |
7113,36 |
- |
- |
- |
- |
9150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 129 |
SGSP |
19/2006 |
Ubranie koszarowe i ubranie dla kadry dowódczo - sztabowej |
18110000-3 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
27.04.2006 |
17 dni |
12.05.2006 |
28364,48 |
7 |
część 1: Uniewazniono część 2: 2348,65 |
PPHU \\\"SUBOR\\\" ZPCH ul. Towarowa 40 28-200 Staszów |
część 2: 2348,65 |
PPHU \\\"SUBOR\\\" ZPCH ul. Towarowa 40 28-200 Staszów |
część 2: 2348,65 |
PPHU \\\"SUBOR\\\" ZPCH ul. Towarowa 40 28-200 Staszów |
- |
- |
08.05.2006 |
nie |
- |
- |
2348,65 |
- |
- |
- |
- |
30350,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 130 |
SGSP |
20/2006 |
Przebudowa kładki nad ul. Urzędniczą łączącej obiekty SGSP |
45100000-8 45200000-9 45400000-1 |
Robota budowlana |
Przetarg nieograniczony |
|
27.04.2006 |
17 dni |
45 dni od daty podpisania umowy |
86 065,57 |
1 |
102 702,81 |
VOLTBUD Sp. J. Ul. Łodygowa 52C 03-687 Warszawa 0093/06 |
102 702,81 |
VOLTBUD Sp. J. Ul. Łodygowa 52C 03-687 Warszawa |
102 702,81 |
VOLTBUD Sp. J. Ul. Łodygowa 52C 03-687 Warszawa |
- |
- |
25.05.2006 |
nie |
- |
- |
102 702,81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
105 000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 131 |
SGSP |
21/2006 |
Woda minerlana i napoje gazowane dla SGSP |
15900000-7 15981000-8 15982000-5 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
10.05.2006 |
21 dni |
31.12.2006 |
40681,18 |
Uniewazniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 528,87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
SGSP |
22/2006 |
Całodobowa ochrona obiektu Przeciwpożarowej Bazy Leśnej Zamczysko w Zamczysku Nowym |
74610000-8 |
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
- |
08.05.2006 |
18 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
118032,78 |
1 |
153 895,68 |
SOLID SECURITY Sp. z o. O. Ul. Postepu 17 02-676 Warszawa 102/06 |
153 895,68 |
SOLID SECURITY Sp. z o. O. Ul. Postepu 17 02-676 Warszawa |
153 895,68 |
SOLID SECURITY Sp. z o. O. Ul. Postepu 17 02-676 Warszawa |
- |
- |
31.05.2006 |
nie |
- |
- |
89 772,48 |
64 123,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
144000,00 |
- |
- |
- |
tak |
- |
| 133 |
SGSP |
23/2006 |
Olej opałowy do spalania w kotłowniach olejowych |
23122100-9 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
- |
24.05.2006 |
13 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
114754,09 |
2 |
Unieważniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
140 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 134 |
SGSP |
24/2006 |
Dostawa wody mineralnej i napojów gazowanych |
|
Dostawa |
Wolna Ręka |
|
23.05.2006 |
- |
12 miesięcy od daty podpisania umowyu |
40 681,18 |
1 |
42 000,00 |
Express Podlaski Sp. z o.o. Ul. Jagielońska 82 03-301 Warszawa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.05.2006 |
nie |
- |
- |
|
|
|
|
|
43 528,87 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 135 |
SGSP |
25/2006 |
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizowaną budową Budynku Dydaktycznego na terenie SGSP |
74262000-3 |
Usługa |
Wolna Ręka |
- |
28.04.2007 |
- |
31.10.2006 |
155 000,00 |
1 |
189 000,00 |
Nadzory Adam Szybiak s. s. ul. Jagiellońska 19/53 05-120 Legionowo |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.04.2006 |
nie |
- |
- |
189 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
189 100,00 |
31.10.2006; 31.11.2006 |
27 450,00 20 130,00 |
47 580,00 |
- |
- |
| 136 |
SGSP |
26/2006 |
Ubranie koszarowe strażaka PSP |
18110000-3 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
08.06.2006 |
15 dni |
do 26.06.2006 |
28 037,38 |
2 |
część 1: unieważniono część 2: 1968,80 |
część 2: PPHU \\\"SUBOR\\\" ZPCH ul. Towarowa 40 28-200 Staszów |
część 1: unieważniono część 2: 1968,80 |
część 2:PPHU \\\"SUBOR\\\" ZPCH ul. Towarowa 40 28-200 Staszów |
część 1: unieważniono część 2: 1968,80 |
część 2: PPHU \\\"SUBOR\\\" ZPCH ul. Towarowa 40 28-200 Staszów |
1 |
- |
20.06.2006 |
nie |
- |
- |
1968,80 |
- |
- |
- |
- |
30 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 137 |
SGSP |
27/2006 |
Ubrania specjalne strażaka PSP |
18112610-6 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
149 poz. 31402 |
28.06.2006 |
22 dni |
do 27 lipca 2006 |
488 280,37 |
Unieważniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
522 460,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 138 |
SGSP |
28/2006 |
Przetwory owocowo - warzywne |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/12-87797 |
21.06.2006 |
9 dni |
24 miesiące od daty podpisania umowy |
110046,72 |
Uniewazniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
117 750,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
SGSP |
29/2006 |
Sprzęt komputerowy, urządzenia multimedialne i wielofunkcyjne |
30213100-6 30213200-7 30231100-8 30231250-4 30233234-0 30233231-9 30217130-3 30233170-3 30232000-4 32322000-6 29836300-1 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/06/12-771120 |
26.06.2006 |
18 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
145676,22 |
3 |
część 1: 96 288,10 część 2: 13 235,29 część 3: 45 902,50 część 4: Unieważniono |
część 1 i 2: Przedsiębiorstwo \"FORMAT\" Dariusz Karbowski ul. Bracka 2 00-502 Warszawa 0126/06 część 3: AV. NET Sieci Audiowizualne Sp. z o. o. ul. Lubomira 4 04-002 Warszawa 0127/06 |
część 1: 97 818,70 część 2: 13 235,29 część 3: 45 902,50 część 4: Unieważniono |
część 2: Przedsiębiorstwo \"FORMAT\" Dariusz Karbowski ul. Bracka 2 00-502 Warszawa część 3: AV. NET Sieci Audiowizualne Sp. z o. o. ul. Lubomira 4 04-002 Warszawa część 1: Centrum Komputerowe MICROMAN Sp. z o. o. ul. Roździeńskiego 188 b 40-203 Katowice |
część 1: 96 288,10 część 2: 13 235,29 część 3: 45 902,50 część 4: Unieważniono |
część 1 i 2: Przedsiębiorstwo \"FORMAT\" Dariusz Karbowski ul. Bracka 2 00-502 Warszawa część 3: AV. NET Sieci Audiowizualne Sp. z o. o. ul. Lubomira 4 04-002 Warszawa |
- |
- |
17.07.2006 |
nie |
- |
- |
155 425,90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
177 725,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 140 |
SGSP |
30/2006 |
Środki czystości |
24511300-2 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/07/14-1069891 |
25.07.2006 |
11 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
65573,77 |
5 |
Unieważniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 141 |
SGSP |
31/2006 |
Olej opałowy do spalania w kotłowniach olejowych |
23122100-9 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/07-10-1008320 |
17.07.2006 |
10 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
114754,09 |
7 |
139 700,00 |
PETROLIS Sp. zo. o. ul. Wojska Polskiego 60 26-700 Zwoleń 142/06 |
144 936,00 |
KONPOL Ul. Kwiatowa 31 06-560 Konopki |
138 226,00 |
LOTOS PALIWA Sp. zo. o. ul. Szara 32-33 80-116 Gdańsk |
1 |
- |
07.08.2006 |
nie |
- |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
140 000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 142 |
SGSP |
32/2006 |
Ubrania koszarowe strażaka PSP |
18110000-3 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
183 poz. 37418 |
17.07.2006 |
7 dni |
do 04.08.2006 |
26 1168,22 |
3 |
25 787,00 |
PPHU \\\\\\\"SUBOR\\\\\\\" ZPCH ul. Towarowa 40 28-200 Staszów |
27 927,00 |
P.P.H.U.\\\"GO WEST\\\" Sp. z o.o.; ul. Lewicpolska 16A; 03-652 Warszawa |
25 787,00 |
PPHU \\\\\\\"SUBOR\\\\\\\" ZPCH ul. Towarowa 40 28-200 Staszów |
1 |
- |
16.08.2006 |
nie |
- |
-- |
25 787,00 |
- |
- |
- |
- |
28 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 143 |
SGSP |
33/2006 |
Ubrania specjalne strażaka PSP |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
183 poz. 37417 |
25.07.2006 |
15 dni |
do 21.08.2006 |
488 280,37 |
Unieważniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
522 460,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 144 |
SGSP |
34/2006 |
Przetwory owocowo - warzywne |
|
Dostawa |
Wolna Ręka |
- |
08.08.2006 |
- |
12 miesiecy od daty podpisania umowy |
110046,72 |
1 |
101347,62 |
Express Podlaski Sp. z o.o. Ul. Jagielońska 82 03-301 Warszawa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
08.08.2006 |
nie |
- |
- |
|
|
|
|
|
117750,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 145 |
SGSP |
35/2006 |
Buty strażackie specjalne - 12 par |
19332000-2 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/08/01-155674 |
10.08.2006 |
9 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
8 785,04 |
1 |
6 869,40 |
\\\"CMD Polska\\\" Sp. z o.o.; ul. Zgoda 3; 00-018 Warszawa 155/06 |
6 869,40 |
\\\"CMD Polska\\\" Sp. z o.o.; ul. Zgoda 3; 00-018 Warszawa |
6 869,40 |
\\\"CMD Polska\\\" Sp. z o.o.; ul. Zgoda 3; 00-018 Warszawa |
- |
- |
31.08.2006 |
nie |
- |
- |
6 869,40 |
- |
- |
- |
- |
9 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 146 |
SGSP |
36/2006 |
Dostawa energii elektrycznej do budynku dydaktycznego SGSP |
|
Robota budowlana |
Wolna Ręka |
|
|
|
do 31.12.2006 |
77 786,85 |
1 |
95 000,00 |
SPEC |
- |
- |
-- |
- |
- |
- |
|
nie |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
95 000,00 |
|
|
|
|
|
| 147 |
SGSP |
37/2006 |
Przebudowa sieci cieplnej |
|
Robota budowlana |
Wolna Ręka |
- |
|
- |
do 31.12.2006 |
82 786,88 |
1 |
SPEC |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
nie |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
101 000,00 |
- |
- |
- |
|
|
| 148 |
SGSP |
38/2006 |
Wykonanie węzła cieplnego |
|
Robota budowlana |
Wolna Ręka |
- |
|
- |
do 31.12.2006 |
103 278,68 |
1 |
126 000,00 |
STOEN |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
nie |
- |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
126 000,00 |
- |
- |
- |
|
- |
| 149 |
SGSP |
39/2006 |
Materiały eksploatacyjne do faksów, drukarek i kserokopiarek |
30100000-0 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/08/09-1165353 |
24.08.2006 |
15 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
73 770,49 |
14 |
Unieważniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 150 |
SGSP |
40/2006 |
Ubrania specjalne strażaka PSP - 69 kompletów |
|
Dostawa |
Wolna Ręka |
- |
22.08.2006 |
- |
do 25.08.2006 |
81213,08 |
1 |
86 250,00 |
\\\"CMD Polska\\\" Sp. z o.o.; ul. Zgoda 3; 00-018 Warszawa 153/06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.08.2006 |
nie |
- |
- |
86 250,00 |
- |
- |
- |
- |
86 898,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 151 |
SGSP |
41/2006 |
Buty specjalne - 70 par |
|
Dostawa |
Wolna Ręka |
- |
21.08.2006 |
- |
do 25.08.2006 |
19880,37 |
1 |
21 271,60 |
PROTEKTOR S. A. ul. Kunickiego 20-24 20-417 Lublin |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.08.2006 |
nie |
- |
- |
21 271,60 |
- |
- |
- |
- |
21 272,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 152 |
SGSP |
42/2006 |
Mundury służbowe 7 kpl, spodnie od munduru wyjściowego 1 szt., czapka wyjściowa zimowa 1 szt. |
18115100-9 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
Awaria Portalu UZP (Ogłoszono - Portal nie nadał numeru) |
14.09.2006 |
11 dni |
14 dni od dnia podpisamia umowy |
2 644,85 |
1 |
2274,82 |
Centrala Zaopatrzenia Mundurowego \"INTERMAG\" E. Roszyk, R. Czykun Sp. Jawna; ul. Braniewska 10; 05-708 Bydgoszcz / 171/06 |
2274,82 |
Centrala Zaopatrzenia Mundurowego \"INTERMAG\" E. Roszyk, R. Czykun Sp. Jawna; ul. Braniewska 10; 05-708 Bydgoszcz / 171/06 |
2274,82 |
Centrala Zaopatrzenia Mundurowego \"INTERMAG\" E. Roszyk, R. Czykun Sp. Jawna; ul. Braniewska 10; 05-708 Bydgoszcz / 171/06 |
- |
- |
28.09.2006 |
Nie |
- |
- |
2274,82 |
- |
- |
- |
- |
2274,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
Tak |
- |
| 153 |
SGSP |
43/2006 |
Ubrania specjalne strażaka PSP |
18112610-6 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
Nr 251 poz. 49401 |
02.10.2006 |
18 dni |
SGSP do 15.12.2006 r.; SAPSP, CSPSP, SPPSP 12 dni od dnia podpisania umowy |
488 280,37 |
4 |
383 461,25 |
\"CMD Polska\" Sp. z o.o.; ul. Zgoda 3; 00-018 Warszawa |
545 004,50 |
ARLEN S.A.; ul. Sapieżyńska 10; 00-215 Warszawa |
381 339,97 |
P.P.H.U.\"GO WEST\" Sp. z o.o.; ul. Lewicpolska 16A; 03-652 Warszawa |
1 |
1 |
31.10.2006 |
Nie |
- |
- |
383 461,25 |
- |
- |
- |
- |
383 461,25 |
- |
- |
- |
- |
- |
Tak |
|
| 154 |
SGSP |
44/2006 |
Obuwie zimowe dla kobiet i półbuty damskie |
19315000-7; 19313200-5 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/09/19-2166786 |
26.09.2006 |
8 dni |
7 dni od dnia podpisania umowy |
1 682,24 |
Brak ofert - unieważniony |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 682,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 155 |
SGSP |
45/2006 |
Prenumerata czasopism obcojęzycznych na rok 2007 |
22212000-9 |
Dostawa |
Zapytanie o cenę |
- |
10.10.2006 |
20 dni |
rok 2007 |
65 420,00 |
3 |
54 471,37 |
\"EuroPress\" Sp. z o.o.; ul. Jana Kazimierza 45/54; 01-248 Warszawa |
56 054,31 |
\"RUCH\" S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy; ul. Jana Kazmierza 31/33; 01-248 Warszawa |
54 471,37 |
\"EuroPress\" Sp. z o.o.; ul. Jana Kazimierza 45/54; 01-248 Warszawa |
- |
- |
30.10.2006 |
Nie |
- |
- |
- |
54 471,37 |
- |
- |
- |
- |
- |
54 471,37 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 156 |
SGSP |
46/2006 |
Środki czystości dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie |
24511300-2; 24511400-3; 24513000-3 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/09/26-1468023 |
04.10.2006 |
8 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
56 055,98 |
zadanie I - 2 zadanie II -2 |
zadanie I - 31 631,20 zadanie II - 36 649,58 |
zadanie I i II: T.C.H. SERVICE Marcin Chojnowski; ul. Blatona 2 lok. 33; 01-494 Warszawa |
zadanie I - 34 981,36 zadanie II - 41 526,44 |
zadanie I i II: ASTRUM Sp. z o.o.; ul. Krakowiaków 16; 02-255 Warszawa |
zadanie I - 31 631,20 zadanie II - 36 649,58 |
zadanie I i II: T.C.H. SERVICE Marcin Chojnowski; ul. Blatona 2 lok. 33; 01-494 Warszawa |
- |
- |
13.10.2006 |
Nie |
- |
- |
Zadanie I i II: około 14 000,00 |
Zadanie I i II: około 54 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
zadanie I - 31 631,20 zadanie II - 36 649,58 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 157 |
SGSP |
47/2006 |
Obuwie zimowe dla kobiet i półbuty damskie |
19315000-7; 19313200-5 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/09/28-1905634 |
06.10.2006 |
8 dni |
7 dni od dnia podpisania umowy |
1 682,24 |
Brak ofert - unieważniony |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 682,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 158 |
SGSP |
48/2006 |
Wykonanie dziedzińca manewrowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie |
45233200 |
Robota budowlana |
Przetarg nieograniczony |
Nr 267 poz. 52011 |
30.10.2006 |
31 dni |
w cyklu 40 dni od podpisania umowy |
850 000,00 |
850 000,00 |
998 500,00 |
TOMWID ul. Powstańców 6m. 4 05-200 Wołomin |
1 035 351,19 |
DELTA S. A. ul. Dzielna 21/47 01-029 Warszawa |
998 484,87 |
VOLTBUD S. J. ul. Łodygopwa 52C 03-686 Warszawa |
1 |
- |
24.11.2006 |
Nie |
- |
- |
500 000,00 |
498 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
850 000,00 |
- |
- |
- |
Tak |
|
| 159 |
SGSP |
49/2006 |
Materiały eksploatacyjne do faksów, drukarek i kserokopiarek |
30100000-0; 30124000; 30125000; 30192112-9; 30192113; 30192300 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/10-03-699560 |
11.10.2006 |
9 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
98 360,65 |
12 |
83 900,62 |
Automatyka Biurowa Sp. z o.o. Al. Prymasa Tysiąclecia 103; 01-424 Warzsawa |
138 185,13 |
A&J Jolanta Zwierzyńska; ul. Orzycka 10 m. 53; 02-695 Warszawa |
83 900,62 |
Automatyka Biurowa Sp. z o.o. Al. Prymasa Tysiąclecia 103; 01-424 Warzsawa |
- |
- |
02.11.2006 |
Nie |
- |
- |
około 14 000,00 |
około 70 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
83 900,62 |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 160 |
SGSP |
50/2006 |
Obuwie zimowe dla kobiet i półbuty damskie |
19315000-7; 19313200-5 |
Dostawa |
Wolna Ręka |
- |
- |
- |
7 dni od dnia podpisania umowy |
1 682,24 |
- |
1 428,45 |
Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskiego; ul. Hutnicza 47; 81-061 Gdynia |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.10.2006 |
Nie |
- |
- |
1 428,45 |
- |
- |
- |
- |
1 428,45 |
- |
- |
- |
- |
- |
Nie |
- |
| 161 |
SGSP |
51/2006 |
Sprzęt komputerowy |
30213100-6 30213200-7 30231100-8 30233234-0 30233231-9 30217130-3 30233171-0 30216110-6 30233170-3 30232000-4 30241000-0 32322000-6 29836300-1 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/10/18-973459 |
06.11.2006 |
19 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
85 873,77 |
2 |
część 1, 2 i 3: Unieważniono część 4: 5 448,52 |
Przedsiębiorstwo \"Cieślikowski i Spółka\" ul. Jana Pawła II 72 00-175 Warszawa 211/06 |
część 1, 2 i 3: Unieważniono część 4: 5 448,52 |
Przedsiębiorstwo \"Cieślikowski i Spółka\" ul. Jana Pawła II 72 00-175 Warszawa |
część 1, 2 i 3: Unieważniono część 4: 5 448,52 |
Przedsiębiorstwo \"Cieślikowski i Spółka\" ul. Jana Pawła II 72 00-175 Warszawa |
- |
- |
05.12.2006 |
nie |
- |
- |
5 448,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
104 766,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 162 |
SGSP |
52/2006 |
Ubrania dla kadry dowódczo - sztabowej i buty dla kadry dowódczo - sztabowej |
18110000-3 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/11/29-1349215 |
07.12.2006 |
9 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
3982,18 |
2 |
część 1: 2514,50 Część 2: 465,45 |
PPHU \\\\\\\"SUBOR\\\\\\\" ZPCH ul. Towarowa 40 28-200 Staszów |
część 1: 2594,75 Część 2: 465,45 |
część 1: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Żeromskiego 3 95-060 Brzeziny 31/06 część 2:PPHU \\\\\\\"SUBOR\\\\\\\" ZPCH ul. Towarowa 40 28-200 Staszów |
część 1: 2514,50 Część 2: 465,45 |
PPHU \\\\\\\"SUBOR\\\\\\\" ZPCH ul. Towarowa 40 28-200 Staszów |
- |
- |
29.12.2006 |
nie |
- |
- |
2979,95 |
- |
- |
- |
- |
4260,93 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 163 |
SGSP |
53/2006 |
Dostawa mebli do budynku dydaktycznego SGSP |
36100000-2 36620000-3 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/22-1216016 |
30.11.2006 |
8 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
|
4 |
część 1: 50 837,40 część 2: 26 150,70 część 3: 69 172,78 |
część 1: JARD Sp. z o. o. Al. Ujazdowska 26/32 00-478 Warszawa część 2: PROmebel ul. Jagiellońska 4/1 05-850 Brwinów część 3: BIURO CONSULT ul. Garażowa 4 02-651 Warszawa |
część 1: 72 892,56 część 2: 26 150,70 część 3: 106 487,70 |
część 1, 2, 3: PROmebel ul. Jagiellońska 4/1 05-850 Brwinów |
część 1: 47 677,60 część 2: 24 662,30 część 3: 69 172,78 |
część 1: Amarena meble Al. Krakowska 153 01-180 Warszawa część 2, 3: BIURO CONSULT ul. Garażowa 4 02-651 Warszawa |
- |
- |
11.06.2006 |
nie |
- |
- |
146 160,88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
190 517,59 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 164 |
SGSP |
54/2006 |
Konserwacja aparatów powietrznych DRAGER |
|
Usługa |
Wolna Ręka |
|
31.07.2006 |
- |
do 31.12.2006 |
7377,04 |
1 |
2500 |
INIECH ul. Jaśkowa Dolina 84 80-286 Gdańsk 140/06 |
2500 |
INIECH ul. Jaśkowa Dolina 84 80-286 Gdańsk |
2500 |
INIECH ul. Jaśkowa Dolina 84 80-286 Gdańsk |
- |
- |
31.07.2006 |
nie |
- |
- |
2500 |
- |
- |
- |
- |
9000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 165 |
SGSP |
55/2006 |
Konserwacja aparatów powietrznych AUER |
|
Usługa |
Wolna Ręka |
|
14.07.2006 |
- |
do 31.12.2006 |
8196,72 |
1 |
10000,00 |
MSA-AUER Polska Sp. z o. o. ul. Wschodnia 5a 05-090 Raszyn 128/06 |
10000,00 |
MSA-AUER Polska Sp. z o. o. ul. Wschodnia 5a 05-090 Raszyn |
10000,00 |
MSA-AUER Polska Sp. z o. o. ul. Wschodnia 5a 05-090 Raszyn |
- |
- |
14.07.2006 |
nie |
- |
- |
10000,00 |
- |
- |
- |
- |
1000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 166 |
SGSP |
56/2006 |
Konserwacja aparatów powietrznych FENZY |
|
Usługa |
Wolna Ręka |
|
10.08.2006 |
- |
do 31.12.2006 |
10 655,73 |
1 |
13000,00 |
FENZY POLSKA Sp. zo. o. ul. Dąbrowskiego 247/249 93-231 Łódź 191/06 |
13000,00 |
FENZY POLSKA Sp. zo. o. ul. Dąbrowskiego 247/249 93-231 Łódź |
13000,00 |
FENZY POLSKA Sp. zo. o. ul. Dąbrowskiego 247/249 93-231 Łódź |
- |
- |
10.08.2006 |
nie |
- |
- |
13000,00 |
- |
- |
- |
- |
13000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 167 |
SGSP |
57/2006 |
Badania lekarskie dla osób cywilnych SGSP |
|
Usługa |
Wolna Ręka |
|
21.12.2006 |
- |
do 31.12.2008 |
40 000,00 |
1 |
80 zł za każde badanie |
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz ul. Szajnochy 8 01-637 Warszawa 241/06 |
80 zł za każde badanie |
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz ul. Szajnochy 8 01-637 Warszawa |
80 zł za każde badanie |
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz ul. Szajnochy 8 01-637 Warszawa |
- |
- |
21.12.2006 |
nie |
- |
- |
- |
|
|
|
|
40 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 168 |
SGSP |
58/2006 |
Badania lekarskei dla osób mundurowych w SGSP (badania profilaktyczne) |
|
Usługa |
Wolna Ręka |
|
28.12.2006 |
- |
do 31.12.2008 |
120 000,00 |
1 |
120 000,00 |
Centralny szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa |
120 000,00 |
Centralny szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa |
120 000,00 |
Centralny szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa |
- |
- |
28.1.2006 |
nie |
- |
- |
|
|
|
|
|
120 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 169 |
SGSP |
59/2006 |
Spodnie od munduru wyjściowego |
18115100-9 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/12/04-802366 |
12.12.2006 |
8 dni |
14 dni od daty podpisania umowy |
654,20 |
Uniewazniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 170 |
SGSP |
60/2006 |
Sprzęt komputerowy |
30213100-6 30213200-7 30231100-8 30233234-0 30233231-9 30233171-0 30216110-6 30233170-3 30232000-4 30241000-0 32322000-6 32420000-3 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
15.12.2006 |
15 dni |
do 31.12.2006 |
156 718,00 |
6 |
część 1: 2781,60 część 2: 6469,66 część 3, 22, 23: Unieważniono część 4: 9021,90 część 5: 4332,22 część 6: 3302,54 część 7: 10272,40 część 8: 16 433,40 część 9: 2982,90 część 10: 2372,90 część 11: 2459,52 część 12: 1115,08 część 13: 988,20 część 14: 1811,70 część 15: 2981,68 część 16: 312,32 część 17: 529,48 część 18: 2200,88 część 19: 5166,70 część 20: 5227,70 część 21: 3623,55 |
część 1, 2, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20: SLASH Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 29/62 03-285 Warszawa część 4, 5, 9, 10, 12: MCSI Ltd Sp. z o. o. ul. Cybulskiego 3 00-725 Warszawa Część 13, 14: PRINKOM. PL Ul. Sosnowa 42, Rotmanka 83-010 Straszyn Część 21: Image Recording Solutions Sp. z o. o. ul. Arkuszowa 190 01-934 Warszawa |
część 1: 2781,60 część 2: 6469,66 część 3, 22, 23: Unieważniono część 4: 10421,24 część 5: 4372,48 część 6: 3302,54 część 7: 10272,40 część 8: 17116,60 część 9: 2982,90 część 10: 6100,00 część 11: 2522,96 część 12: 1354,20 część 13: 3533,12 część 14: 3455,04 część 15: 2981,68 część 16: 312,32 część 17: 646,60 część 18: 2200,88 część 19: 5166,70 część 20: 5227,70 część 21:4928,80 |
część 1, 2, 4, 5 6, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 20, 21: SLASH Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 29/62 03-285 Warszawa część 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14: MCSI Ltd Sp. z o. o. ul. Cybulskiego 3 00-725 Warszawa Część 10, 12, 13, 14, 17: PRINKOM. PL Ul. Sosnowa 42, Rotmanka 83-010 Straszyn |
część 1: 2781,60 część 2: 6469,66 część 3, 22, 23: Unieważniono część 4: 5448,52 część 5: 4332,22 część 6: 3111,00 część 7: 10272,40 część 8: 16 433,40 część 9: 2982,90 część 10: 2372,90 część 11: 2459,52 część 12: 1115,08 część 13: 988,20 część 14: 1811,70 część 15: 2981,68 część 16: 312,32 część 17: 529,48 część 18: 2200,88 część 19: 5166,70 część 20: 5227,70 część 21: 3623,55 |
część 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20: SLASH Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 29/62 03-285 Warszawa część 4, 10, 12: MCSI Ltd Sp. z o. o. ul. Cybulskiego 3 00-725 Warszawa Część 13, 14: PRINKOM. PL Ul. Sosnowa 42, Rotmanka 83-010 Straszyn Część 21: Image Recording Solutions Sp. z o. o. ul. Arkuszowa 190 01-934 Warszawa |
1 |
- |
27.12.2006 |
nie |
- |
- |
84 386,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
191 196,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 171 |
SGSP |
61/2006 |
Usługa prawnicza w ramach bieżącej obsługi prawnej SGSP w Warszawie przez Kancelarię Prawną - Radcowską lub Adwokacką |
74110000-3 |
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/12/06-1547038 |
14.12.2006 |
8 dni |
do 31.12.2008 |
172 131,14 |
Unieważniono |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
210 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 172 |
SGSP |
62/2006 |
Odbiór przesyłek pocztowych z siedziby SGSP Firmowa Poczta |
|
Usługa |
Wolna Ręka |
- |
15.12.2006 |
- |
do 31.12.2007 |
1920,00 |
1 |
1920,00 |
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, ul. Łączyny 8 Warszawa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.12.2006 |
nie |
- |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
1920,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 173 |
SGSP |
63/2006 |
Usługi pocztowe Przesyłki pocztowe |
|
Usługa |
Wolna Ręka |
- |
15.12.2006 |
- |
do 31.12.2007 |
40 800,00 |
1 |
40 800,00 |
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, ul. Łączyny 8 Warszawa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.12.2006 |
nie |
- |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
40 800,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 174 |
SGSP |
64/2006 |
Owoce krajowe i importowane |
01131000-4 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/12/20-1188985 |
04.01.2007 |
16 dni |
12 miesicz od datz podpisania umowz |
186 915,88 |
1 |
62 505,88 |
BUKAT ul. Podlena 3 05-805 Otrebusy |
62 505,88 |
BUKAT ul. Podlena 3 05-805 Otrebusy |
62 505,88 |
BUKAT ul. Podlena 3 05-805 Otrebusy |
- |
- |
16.01.2007 |
nie |
- |
- |
- |
62 505,88 |
- |
- |
- |
200000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 175 |
SGSP |
65/2006 |
Mięso i przetwory mięsne |
15100000-9 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
09.01.2007 |
21 dni |
12 miesicy od daty podpisania umowy |
327 10 |
327 102,80 |
279 826,55 |
JANEX ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa 27/07 |
283 297,13 |
MARBUD Sp. z o. o. ul. Majdanska 18/14 04-088 Warszawa |
236 002,81 |
POLLOP Ul. Gory Warszawskie 57 05-462 Wiazowna Duchnow |
- |
- |
25.01.2007 |
nie |
- |
- |
- |
279 826,55 |
- |
- |
- |
350 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 176 |
SGSP |
66/2006 |
Drób i przetwory drobiowe |
15112100-7 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/12/20-1625838 |
04.01.2007 |
16 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
467 289,71 |
3 |
150 348,20 |
JANEX ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
156 767,48 |
MARABUD Sp. z o. o. ul. Majdańska 18 nr |
127 671,07 |
JANEX ul. Wagonowa 11 02-223 Warszawa |
- |
- |
19.01.2007 |
nie |
- |
- |
- |
127 671,07 |
- |
- |
- |
157 087,75 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 177 |
SGSP |
67/2006 |
Dostawa pieczywa |
15811000 |
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
OWP/2006/12/20-369257 |
08.01.2007 |
20 dni |
12 miesięcy od daty podpisania umowy |
420 560,74 |
1 |
128 262,19 |
ZakŁad Cukierniczo - Piekarniczy s. c. ul. Polna 15 05-082 Stare Babice CRU-23/07 |
128 262,19 |
ZakŁad Cukierniczo - Piekarniczy s. c. ul. Polna 15 05-082 Stare Babice |
128 262,19 |
ZakŁad Cukierniczo - Piekarniczy s. c. ul. Polna 15 05-082 Stare Babice |
- |
- |
18.01.2007 |
- |
- |
- |
- |
128 262,19 |
- |
- |
- |
450 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 178 |
SGSP |
68/2006 |
Wyposażenie meblowe auli, trzech sal wykłądowych oraz szatni w nowym budynku dydaktycznym SGSP |
|
Dostawa |
Wolna Ręka |
|
02.11.2006 |
- |
do 01.12.2006 |
278 688,52 |
1 |
318 210,98 |
OFF-ART Sp. zo. o. ul. Brata Alberta 42 05-075 Warszawa Wesoła 228/06 |
318 210,98 |
OFF-ART Sp. zo. o. ul. Brata Alberta 42 05-075 Warszawa Wesoła |
318 210,98 |
OFF-ART Sp. zo. o. ul. Brata Alberta 42 05-075 Warszawa Wesoła |
- |
- |
02.11.2006 |
nie |
- |
- |
318 210,98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
340 000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 179 |
SGSP |
69/2006 |
Dostawa i montaż fabrycznie nowej elektronicznej aparatury audiowizualnej w auli i trzech salach wykładowych |
32321200-1 |
Dostawa |
Wolna Ręka |
|
08.11.2006 |
- |
do 01.12.2006 |
119 409,80 |
1 |
145 679,96 |
FAST GROUP Sp. zo. o. ul. Al. 3 maja 12 00-391 Warszawa 229/06 |
145 679,96 |
FAST GROUP Sp. zo. o. ul. Al. 3 maja 12 00-391 Warszawa |
145 679,96 |
FAST GROUP Sp. zo. o. ul. Al. 3 maja 12 00-391 Warszawa |
- |
- |
08.11.2006 |
nie |
- |
- |
145 679,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
145 000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 180 |
SGSP |
70/2006 |
Obsługa prawna |
74110000-3 |
Usługa |
Wolna Ręka |
|
29.12.2006 |
- |
do 31.12.2009 |
172 131,14 |
1 |
209 352,00 |
Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Orłowska - Kowalska ul. Wąwozowa 23 lok. 22 02-796 Warszawa 6/07 |
209 352,00 |
Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Orłowska - Kowalska ul. Wąwozowa 23 lok. 22 02-796 Warszawa |
209 352,00 |
Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Orłowska - Kowalska ul. Wąwozowa 23 lok. 22 02-796 Warszawa |
- |
- |
29.12.2006 |
nie |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
210 000,00 |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 181 |
SGSP |
71/2006 |
Badania lekarskie - komisja lekarska dla osób mundurowych |
|
Usługa |
Wolna Ręka |
|
28.12.2006 |
- |
do 31.12.2008 |
80 000,00 |
- |
80 000,00 |
Centralny szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa |
80 000,00 |
Centralny szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa |
80 000,00 |
Centralny szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa |
- |
- |
28.12.2006 |
nie |
- |
- |
|
|
|
|
|
80 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
nie |
- |
| 182 |
SGSP |
01/2007 |
Wywóz nieczystości stałych z obiektów SGSP |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
11.01.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 183 |
SGSP |
02/2007 |
Spodnie od mundury wyjściowego zimowego strażaka PSP |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
12.01.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 184 |
SGSP |
03/2007 |
Dostawa art.. Sypkich, słodyczy i innych do CEBP Warszawa - Wesoła |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
17.01.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 185 |
SGSP |
04/2007 |
Dostawa warzyw do CEBP Warszawa - Wesoła |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
18.01.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 186 |
SGSP |
05/2007 |
Wywóz nieczystości płynnych z obiektów SGSP |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 187 |
SGSP |
06/2007 |
Sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, monitory, oprogramowanie, urządzenia multimedialne |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 188 |
SGSP |
07/2007 |
Dostawa pieczywa do obiektu CEBP Stara Miłosna |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
23.01.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 189 |
SGSP |
08/2007 |
Mleko i produkty mleczarskie |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
31.01.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190 |
SGSP |
09/2007 |
Artykuły sypkie dla CEBP Stara Miłosna |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
30.01.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 191 |
SGSP |
10/2007 |
Wywóz odpadów gastronomicznych pokonsumpcyjnych z obiektów SGSP |
|
Usługa |
Przetarg nieograniczony |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 192 |
SGSP |
11/2007 |
System termowizyjny z dodatkowym wyposażeniem |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
12.02.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 193 |
SGSP |
12/2007 |
Dostawa wraz z montażem verticali i rolet okiennych do nowego budynku dydaktycznego SGSP |
|
Dostawa |
Przetarg nieograniczony |
|
12.02.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 194 |
SGSP |
13/2007 |
Wykonanie ogrodzenia terenu uczelni przy skrzyżowaniu ulic Potocka - Urzędnicza |
|
Robota budowlana |
Wolna ręka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|